你好,可以這么做的,你的應(yīng)交稅費也應(yīng)該紅沖。
調(diào)整應(yīng)收賬款,1.分錄借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整 2.借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 會影響到今年的利潤嗎
請教:某單位的2020年12月的應(yīng)收賬1000元,到了2021年度1月份調(diào)整為應(yīng)收款900元。 可否這樣做分錄? 借:應(yīng)收賬款100(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整100(紅字)
小規(guī)模納稅人,去年12月忘記計提企業(yè)所得稅900元和附加稅100元。 1月初已經(jīng)申報稅費并繳納了。請問老師,1月補提時會計分錄是不是這么寫? 1)借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅900 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 100 2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 900 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 100 貸:銀行存款 1000 3)借:利潤分配-未分配利潤 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000
請問:去年12月份開出去的發(fā)票2月份退回了,做了紅字發(fā)票,這個分錄怎么做啊?是把12月份那張憑證直接紅字還是做:借:應(yīng)收賬款 貸:調(diào)整以前年度損益呢?
2021年發(fā)生應(yīng)收賬款3萬,2021年底確認收不回來,就做營業(yè)外收入沖掉了,現(xiàn)在這筆錢收回來了,需要調(diào)整之前的分錄,我直接借:應(yīng)收賬款36848元,貸:以前年度損益調(diào)整 -36848?
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要歸結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了。現(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€點的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
好的,是內(nèi)帳
那就可以這么做的。
如果是因為質(zhì)量問題扣上年12月的貨款,也是這樣做對嗎
你好是也是這么做的。