一般納稅人專(zhuān)票要交稅,小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)專(zhuān)票要交稅
小規(guī)模納稅人自開(kāi)專(zhuān)票,季度未達(dá)到30萬(wàn)需要交稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅專(zhuān)票不超30萬(wàn)要交增值稅嗎?
一般納稅人專(zhuān)票要交稅嗎?小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)專(zhuān)票要交稅嗎?
小規(guī)模納稅人如果開(kāi)專(zhuān)票需要交稅嗎?季度45萬(wàn)以內(nèi)免增值稅吧?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票交稅,那專(zhuān)票季度超30萬(wàn),還要再繳納一個(gè)稅費(fèi)嗎
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單
怎樣把錢(qián)給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
一般納稅人酒店提供住宿服務(wù),屬于生活服務(wù),普票免稅嗎?
住宿服務(wù)的專(zhuān)票要交稅嗎?
一般納稅人酒店提供住宿服務(wù),屬于生活服務(wù),普票不免稅
住宿服務(wù)的專(zhuān)票要交稅
不是有疫情政策嗎?
你好,疫情是針對(duì)小規(guī)模納稅人的吧
我忘記了文件
8號(hào)文件上面沒(méi)說(shuō)一般納稅人和小規(guī)模納稅人
(2020年第8號(hào))適用免征增值稅政策的,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票