同學(xué)你好,按出口日期12月份發(fā)出商品確認(rèn)收入(12月份開(kāi)發(fā)票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無(wú)需交附加稅。

老師,出口這塊你熟悉嗎?很想咨詢就是我1月出口報(bào)關(guān)2月結(jié)關(guān)然后確認(rèn)收入在2月嗎?還是說(shuō)1月確認(rèn)收入,2月做調(diào)匯發(fā)票再確認(rèn)一次收入?然后計(jì)征城建,教育和印花是一月按1月開(kāi)票計(jì)征,然后2月如果調(diào)匯調(diào)減是計(jì)征依據(jù)是負(fù)數(shù)嗎?
報(bào)關(guān)單11月是申報(bào)日期,12月是出口日期,那么我生產(chǎn)是1月才錄所屬期為12月的出口離線系統(tǒng),然后我計(jì)提城建,教育和教育是錄系統(tǒng)同期12月,然后印花我11月計(jì)征一次,12月再和正數(shù)一起計(jì)征印花稅
報(bào)關(guān)單申報(bào)日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在計(jì)征,然后印花就是11月計(jì)征,12月匯率調(diào)減也是和其他的銷售額合并一起計(jì)征嗎?
11月申報(bào)日期,12月出口日期,確認(rèn)收入是不是12月,11月做發(fā)出商品,11月開(kāi)票,12月開(kāi)匯率調(diào)整發(fā)票,然后12月申報(bào)退稅才錄系統(tǒng),才計(jì)征城建,教育,地方教育,然后印花是11月計(jì)征,12月調(diào)減再做和其他內(nèi)銷一起計(jì)征印花?
黎老師,想咨詢你,出口報(bào)關(guān)單我申報(bào)日期11月,出口日期12月然后我確認(rèn)收入是12月,11月做發(fā)出商品嗎?然后我計(jì)征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計(jì)征城建,教育和地方教育,然后申報(bào)日期11月我就要開(kāi)票,12月出口日期再開(kāi)匯率調(diào)整發(fā)票,然后我11越計(jì)征印花稅,12月匯率調(diào)減和其他的銷售收入合并一起計(jì)征印花稅?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議,這段話對(duì)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,比如每季度利潤(rùn)多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越多,到時(shí)候會(huì)交20%交分紅稅比如收入1萬(wàn),沒(méi)成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬(wàn)-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教,一個(gè)學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)那個(gè)增值稅對(duì)方連同貨款一起打這個(gè)學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說(shuō)一下他的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及怎么處理行不
請(qǐng)問(wèn)老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個(gè)人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒(méi)看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項(xiàng)組合標(biāo)準(zhǔn)差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說(shuō)明嗎
這個(gè)怎么解釋?看不懂

