同學(xué)你好,按出口日期12月份發(fā)出商品確認收入(12月份開發(fā)票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。
老師,出口這塊你熟悉嗎?很想咨詢就是我1月出口報關(guān)2月結(jié)關(guān)然后確認收入在2月嗎?還是說1月確認收入,2月做調(diào)匯發(fā)票再確認一次收入?然后計征城建,教育和印花是一月按1月開票計征,然后2月如果調(diào)匯調(diào)減是計征依據(jù)是負數(shù)嗎?
報關(guān)單11月是申報日期,12月是出口日期,那么我生產(chǎn)是1月才錄所屬期為12月的出口離線系統(tǒng),然后我計提城建,教育和教育是錄系統(tǒng)同期12月,然后印花我11月計征一次,12月再和正數(shù)一起計征印花稅
報關(guān)單申報日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在計征,然后印花就是11月計征,12月匯率調(diào)減也是和其他的銷售額合并一起計征嗎?
11月申報日期,12月出口日期,確認收入是不是12月,11月做發(fā)出商品,11月開票,12月開匯率調(diào)整發(fā)票,然后12月申報退稅才錄系統(tǒng),才計征城建,教育,地方教育,然后印花是11月計征,12月調(diào)減再做和其他內(nèi)銷一起計征印花?
黎老師,想咨詢你,出口報關(guān)單我申報日期11月,出口日期12月然后我確認收入是12月,11月做發(fā)出商品嗎?然后我計征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計征城建,教育和地方教育,然后申報日期11月我就要開票,12月出口日期再開匯率調(diào)整發(fā)票,然后我11越計征印花稅,12月匯率調(diào)減和其他的銷售收入合并一起計征印花稅?
請問個人代開發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費補貼要交個稅嗎
老師專門借款的資本化金額怎么計算,一般借款的資本化金額怎么計算
公司執(zhí)照上面的財務(wù)負責人可以替換嗎替換要不要經(jīng)過現(xiàn)在的財務(wù)負責人同意啊,還是說法人可以直接替換掉呀
老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛病)由于可以轉(zhuǎn)賬的時候有個支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實付金額對不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費用增量獎補每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費用可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費跟報關(guān)費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經(jīng)紀代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關(guān)賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務(wù)報表中列報的表述中,不正確的有(?。?。 A確認預(yù)計負債1500萬元 B確認其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負債的凈額,在資產(chǎn)負債表中列報其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進出口;進出口代理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?