你好 這是簡易注銷 比較方便 是和增值稅申報時候一起申報 如果申報的不對 可以單獨(dú)再作廢城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報表修改申報
廣東電子稅務(wù)局做注銷套餐時提示:《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報表》為一稅兩費(fèi)聯(lián)合申報表,填寫一次即可?!垎栍袥]有老師知道這是什么原因?
老師好,一般納稅人去申報增值稅之前,是要先去電子稅務(wù)局核對手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選里面的是否一致,然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。再用UKey把上個月開票統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)的單子打出來,把稅務(wù)局增值稅報表點(diǎn)開核對進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),查看增值稅并且填報增值稅報表和附加稅報表,在做賬軟件里面寫上 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。再計(jì)提附加稅 借:稅金及附加-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)。整個操作流程是這樣嗎?
老師我們公司小規(guī)模納稅人,有一家總公司,四家分公司。增值稅分開申報,所得稅合并申報,下圖是其中一家分公司的增值稅申報表,稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當(dāng)月該公司的不含稅銷售額,那欄次3是什么情況填列在這一欄? 問題2:欄次17,是用欄次10*3%,但是欄次了5和16怎么算的? 問題3:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加的稅率我知道,但是他是用的此表中的數(shù)據(jù)算的嗎?怎么算出來這個數(shù)據(jù)的
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對賬了才發(fā)提成對吧?我們公司業(yè)務(wù)員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒出貨沒對賬,這頂多算預(yù)付,怎么有理有據(jù)拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計(jì)保證金臺賬,我通過什么科目能找到?
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)