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老師您好:麻煩您看看我這句話對嗎“先補虧以前的(五年以內),要交當期的:應納稅額=應納稅所得額*稅率、應稅率所得額=會計利潤(收入總額)的調增調減?!?/h1>

2021-02-02 23:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-03 00:01

您好,是的,計算應納稅所得額先扣除以前期間可彌補虧損

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快賬用戶7723 追問 2021-02-03 00:03

那老師~這兩個小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎?我好像算錯了,可是我不知道錯哪里了,麻煩您幫我指出來,謝謝!

那老師~這兩個小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎?我好像算錯了,可是我不知道錯哪里了,麻煩您幫我指出來,謝謝!
那老師~這兩個小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎?我好像算錯了,可是我不知道錯哪里了,麻煩您幫我指出來,謝謝!
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齊紅老師 解答 2021-02-03 00:05

您好,題目沒有說是小微企業(yè),所以用25%稅率計算

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快賬用戶7723 追問 2021-02-03 00:07

小型企業(yè)和小微企業(yè)也有區(qū)別?。?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 00:07

您好,是的,完全不是一個概念

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快賬用戶7723 追問 2021-02-03 00:07

那請問您小微企業(yè)是個什么企業(yè)?

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快賬用戶7723 追問 2021-02-03 00:08

那麻煩您告訴我一下他們的概念,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-03 00:17

您好,小微企業(yè)是小型微利企業(yè),是企業(yè)所得稅概念。年度平均資產總額不超過5000萬元,人數(shù)不超過300人,應納稅所得額不超過300萬元

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快賬用戶7723 追問 2021-02-03 00:19

好的,謝謝您!

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快賬用戶7723 追問 2021-02-03 00:29

老師您說這個C他所說的最后的那個“所得”他是指這個企業(yè)所得的這筆利息呢?還是說是這個企業(yè)要把今年的“所得”給分給別人???

老師您說這個C他所說的最后的那個“所得”他是指這個企業(yè)所得的這筆利息呢?還是說是這個企業(yè)要把今年的“所得”給分給別人?。? title=
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齊紅老師 解答 2021-02-03 06:42

您好,是支付所得方的地點

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快賬用戶7723 追問 2021-02-03 06:45

好的,謝謝您!

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齊紅老師 解答 2021-02-03 07:45

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,是的,計算應納稅所得額先扣除以前期間可彌補虧損
2021-02-03
您好,會計和稅法是兩個口徑計算,應納稅所得額是計算應交企業(yè)所得稅,都是企業(yè)所得稅口徑,您說的未分配利潤彌補,是會計口徑
2021-05-03
利潤總額加調增減去調減后,彌補虧損后繳納所得稅,研發(fā)費用是在調減的環(huán)節(jié)
2022-12-17
你好,前提是需要符合小型微利企業(yè)的三個條件 如果符合,應納稅所得額低于100萬,所得稅=應納稅所得額*5% 應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減
2020-10-11
你好,計算當期應交企業(yè)所得稅=100萬*20% 稅后利潤=100萬*(1—20%)
2022-12-02
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