您好,提前開發(fā)票,增值稅確認(rèn)收入計(jì)算增值稅,企業(yè)所得稅和會(huì)計(jì)按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入

我們?cè)谑盏匠杀景l(fā)票的時(shí)候一個(gè)摘要是收到………成本發(fā)票 一個(gè)摘要是結(jié)轉(zhuǎn)………成本發(fā)票 這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎 是不是因?yàn)榈谝粋€(gè)這個(gè)項(xiàng)目我們沒有開過票 沒有結(jié)轉(zhuǎn)過收入 直接就收到了成本 第二個(gè)是不是因?yàn)橐呀?jīng)開過票 結(jié)轉(zhuǎn)過收入 (下圖是兩個(gè)例子)謝謝老師解答??!
請(qǐng)問下老師,我一月份的項(xiàng)目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時(shí)有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現(xiàn)在項(xiàng)目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個(gè)月做那個(gè)項(xiàng)目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個(gè)暫估成本,然后這個(gè)月再紅沖嗎?
老師 我們上個(gè)月銷售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫(kù)存實(shí)際是已經(jīng)把入庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫(kù)存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
老師好,我們有一個(gè)工程項(xiàng)目,工程款造價(jià)300,可上個(gè)月直接一次性直接開票300萬(wàn)出去,導(dǎo)致很多成本沒有及時(shí)入進(jìn)來結(jié)轉(zhuǎn),本月有些成本發(fā)票才拿到,那么怎么辦?直接將成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?本月已經(jīng)沒有收入結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師你好,請(qǐng)問一下,我公司有個(gè)項(xiàng)目,進(jìn)度款發(fā)票已經(jīng)開完了,但是每個(gè)月都有付人工,想請(qǐng)假一下,我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?沒收入能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師我想問下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請(qǐng)問打哪個(gè)客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購(gòu)稅?
老師貸款,銀行流水2000萬(wàn),收入做多少合適
營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫(kù)存商品,請(qǐng)問這其他應(yīng)付款和庫(kù)存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒有報(bào)送,收到了短信提示收入不對(duì),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦


我已經(jīng)直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那么這個(gè)月,我怎么調(diào)賬呀?
您好,未跨年,紅字沖回,跨年,通過以前年度損益調(diào)整科目紅字沖回即可
老師能不能幫忙寫會(huì)計(jì)分錄?不太明白所得稅收入的確認(rèn)要怎么做賬
您好,您借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整(紅字)
我這個(gè)月收到成本票100萬(wàn)。難道我要沖掉,然后又確認(rèn)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本?
您好,收入成本對(duì)于會(huì)計(jì)核算角度按權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無(wú)關(guān)
老師,又辛苦您了。可是我收到的那300萬(wàn)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)收到款項(xiàng)100,我當(dāng)時(shí)借:應(yīng)收賬款200 銀行存款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入275.23 銷項(xiàng)稅24.77 ,我這么做是錯(cuò)了對(duì)吧,正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?辛苦您,麻煩您教練我,非常謝謝您
您好,您先確認(rèn)下您按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的金額應(yīng)當(dāng)是多少
假設(shè)確認(rèn)100萬(wàn)的收入,可是稅金,開票了不是得交嗎?這會(huì)計(jì)分錄就是沒想明白
您好,增值稅是先開票先確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅和會(huì)計(jì)按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入