您好,提前開(kāi)發(fā)票,增值稅確認(rèn)收入計(jì)算增值稅,企業(yè)所得稅和會(huì)計(jì)按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
我們?cè)谑盏匠杀景l(fā)票的時(shí)候一個(gè)摘要是收到………成本發(fā)票 一個(gè)摘要是結(jié)轉(zhuǎn)………成本發(fā)票 這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎 是不是因?yàn)榈谝粋€(gè)這個(gè)項(xiàng)目我們沒(méi)有開(kāi)過(guò)票 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)收入 直接就收到了成本 第二個(gè)是不是因?yàn)橐呀?jīng)開(kāi)過(guò)票 結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)收入 (下圖是兩個(gè)例子)謝謝老師解答??!
請(qǐng)問(wèn)下老師,我一月份的項(xiàng)目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開(kāi)票回款結(jié)束。當(dāng)時(shí)有票的做成本了,沒(méi)票的也沒(méi)暫估?,F(xiàn)在項(xiàng)目上又來(lái)了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個(gè)月做那個(gè)項(xiàng)目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個(gè)暫估成本,然后這個(gè)月再紅沖嗎?
老師 我們上個(gè)月銷(xiāo)售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫(kù)存實(shí)際是已經(jīng)把入庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫(kù)存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
老師好,我們有一個(gè)工程項(xiàng)目,工程款造價(jià)300,可上個(gè)月直接一次性直接開(kāi)票300萬(wàn)出去,導(dǎo)致很多成本沒(méi)有及時(shí)入進(jìn)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),本月有些成本發(fā)票才拿到,那么怎么辦?直接將成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?本月已經(jīng)沒(méi)有收入結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司有個(gè)項(xiàng)目,進(jìn)度款發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了,但是每個(gè)月都有付人工,想請(qǐng)假一下,我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?沒(méi)收入能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師好,我公司2014年購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,現(xiàn)在要出售,可以按3%稅率開(kāi)具發(fā)票嗎?按3%開(kāi)票有購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的時(shí)間限制嗎?
處置交易性金融資產(chǎn)涉及增值稅 賣(mài)賺了 借投資收益 貸應(yīng)交稅費(fèi) 我想問(wèn)投資收益為什么在借方啊 投資收益增加不是在貸方嗎
老師你好,我們是一個(gè)科技公司,政府出資金,我們培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐囊恍╇娚踢_(dá)人,我這些支出,用那個(gè)科目呢,還是我要怎么分項(xiàng)目核算
公司法人打給員工租金 有協(xié)議有收據(jù)可以嗎 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 最好的方法是什么呢 如果沒(méi)有租賃協(xié)議呢
離中級(jí)考試只有十幾天了,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法還沒(méi)有開(kāi)始看,在三年前考過(guò)一次中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有70多分,現(xiàn)在時(shí)間很短,還需要看中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的精講課嗎?有沒(méi)有什么辦法能速提分中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的方法?
最低工資交社保為啥都是要按最低工資交社保
老師你好,我是一個(gè)科技公司,分項(xiàng)目核算,我用那個(gè)科目先規(guī)集成本呢
驗(yàn)證發(fā)票時(shí),要輸入校驗(yàn)碼后六位,哪個(gè)是校驗(yàn)碼
一體化系統(tǒng)里績(jī)效管理模塊領(lǐng)導(dǎo)崗一定要是單位的分管領(lǐng)導(dǎo)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅征稅是按次申報(bào),但是公司申報(bào)稅的同事是在季報(bào)申報(bào)期才做,感覺(jué)他們做的比較隨意,而且有一些公司連印花稅都不申報(bào),我說(shuō)按次申報(bào)他們說(shuō)我太較真,這個(gè)度要怎么把握
我已經(jīng)直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那么這個(gè)月,我怎么調(diào)賬呀?
您好,未跨年,紅字沖回,跨年,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目紅字沖回即可
老師能不能幫忙寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?不太明白所得稅收入的確認(rèn)要怎么做賬
您好,您借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整(紅字)
我這個(gè)月收到成本票100萬(wàn)。難道我要沖掉,然后又確認(rèn)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本?
您好,收入成本對(duì)于會(huì)計(jì)核算角度按權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無(wú)關(guān)
老師,又辛苦您了。可是我收到的那300萬(wàn)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)收到款項(xiàng)100,我當(dāng)時(shí)借:應(yīng)收賬款200 銀行存款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入275.23 銷(xiāo)項(xiàng)稅24.77 ,我這么做是錯(cuò)了對(duì)吧,正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?辛苦您,麻煩您教練我,非常謝謝您
您好,您先確認(rèn)下您按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的金額應(yīng)當(dāng)是多少
假設(shè)確認(rèn)100萬(wàn)的收入,可是稅金,開(kāi)票了不是得交嗎?這會(huì)計(jì)分錄就是沒(méi)想明白
您好,增值稅是先開(kāi)票先確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅和會(huì)計(jì)按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入