您好! 可以先做進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,待認(rèn)證時(shí),再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額”
請(qǐng)問(wèn)老師,拿到了對(duì)方開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,做了分錄后就要進(jìn)行抵扣是嗎?江蘇省的平臺(tái)一直進(jìn)不去,不知道是為什么。怎樣進(jìn)行抵扣
請(qǐng)問(wèn)一下,收到專(zhuān)票時(shí)分錄做的是 借:管理費(fèi)用-郵電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 后來(lái)在發(fā)票平臺(tái)抵扣了但是沒(méi)有做分錄,該怎么做分錄,上面那個(gè)分錄做的是不是有問(wèn)題?
問(wèn)題一、圖1為在12月份沒(méi)有用來(lái)抵扣的發(fā)票,先拿來(lái)做成本(因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”;在今年1月份拿用來(lái)勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)需要抵扣增值稅進(jìn)口專(zhuān)用繳款書(shū)的稅額,需要怎么操作抵扣呢,我公司是進(jìn)口中藥材做批發(fā)的,繳納了200萬(wàn)的進(jìn)口增值稅,一直沒(méi)有抵扣,不知道怎么操作抵扣,想咨詢下相關(guān)老師。
請(qǐng)問(wèn)老師,單位收到專(zhuān)票,不合規(guī),但是進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)我們讓對(duì)方重新開(kāi)票。問(wèn)題1、收到的不合格專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了,就不用郵寄給銷(xiāo)售方了吧)?問(wèn)題2:原來(lái)用不合規(guī)票做的抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候轉(zhuǎn)出,是收到新票后嗎?問(wèn)題3:元分錄不用沖回吧?只需要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧?
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎