不能,實際交易是那個公司就開給那個,對方要是開另一個公司對應這個合同,相關單子都需要改另一個公司才可以

你好,我們銷售貨物,對方已付款,現對方提供了一份報告,請求我們將發(fā)票開給另外一家企業(yè),說兩家企業(yè)是同一個法人代表,請問可以開具嗎?可以開具的話,書面申請如何寫呢?
我們公司(廣州)和一個供應商實際發(fā)生了服務,也有簽合同,我們也付款給對方了。但是 對方公司沒有開票給我們。對方公司現在已經注銷,無法開具發(fā)票了。然后,現在對方用他們另外一家公司開發(fā)票給我們,請問這個發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發(fā)生業(yè)務,沒有聯(lián)系)
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認證,但后期發(fā)現錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
請教下關于進口業(yè)務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
公司一股東(生產廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿公司),貨物價值50萬,一共六款產品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據,但是商貿公司有銷售三款產品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應銷售產品的銷項發(fā)票,商貿公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿公司本次需要申報的進項金額就好
醫(yī)美機構提供的醫(yī)療服務免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產公司辦理房地產開發(fā)資質存在什么風險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉出分錄
稅務局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學堂稅務師精講課的講義在哪里買啊?
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對吧臺酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
如果后面把合同修改了,合同上是他們要求的這個單位,相關單子也改了,但是銀行回單上顯示的還是之前那個企業(yè),這樣就可以開票了是嗎?
那需要對方寫一個委托書給你們可以,付款多最好是退回重新付款,