同學(xué)你好 沖暫估可以按照收到的發(fā)票金額紅沖
老師,您好,我們2月份暫估一筆機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在發(fā)票回來一部分,怎么沖暫估呢
老師,您好,我們2月份暫估一筆機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票回來一部分,怎么沖暫估呢
老師,我們前2個(gè)月是暫估的工程成本,現(xiàn)在拿回來部分發(fā)票回來了要怎么沖賬呢?是法人代付款款的
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師,3月份月末暫估一筆成本,入庫商品60萬,領(lǐng)用商品暫估55萬。 我好像做錯(cuò)了。不知道要怎么沖回來。4月份收到機(jī)器的發(fā)票是24萬以及配件費(fèi)10萬,6月份還有一筆大概10萬左右的配件費(fèi)。我要怎么沖回
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻簦霉M(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
第二問 填權(quán) 是與開盤價(jià)進(jìn)行比較嗎 這個(gè)是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
老師 b 為什么錯(cuò) 30日內(nèi)召開成立大會(huì)說的是什么人發(fā)起呢
借,在建工程,貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 借固定資產(chǎn) 貸,在建,這是之前的分錄,現(xiàn)在沖暫估分錄怎么寫
借在建工程負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 借在建工程 貸應(yīng)付賬款
這樣做對嗎,借,應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn)原值不變
得原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
那收回來發(fā)票含有增值稅怎么做分錄,固定資產(chǎn)值就變了,還得調(diào)整折舊
對的 多折舊的紅沖 少折舊的補(bǔ)計(jì)提 借在建工程負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 借在建工程 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
就是說每次回來都得這樣沖嗎,有沒有不改變原值得辦法
那你得按照暫估的來收發(fā)票才行