您好 開具了一張紅字發(fā)票,報(bào)稅時(shí)統(tǒng)計(jì)銷售額是正數(shù)銷售額和負(fù)數(shù)銷售額加在一起
老師,開具了一張紅字發(fā)票,報(bào)稅時(shí)統(tǒng)計(jì)銷售額是正數(shù)銷售額和負(fù)數(shù)銷售額加在一起嗎?
老師,如果按增值稅發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)數(shù)字做賬的話,我是按實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷售稅額做賬呢?還是銷售正數(shù)減去銷項(xiàng)負(fù)數(shù)?
老師,請問公司開的一張銷售發(fā)票的銷售清單,在開了紅字發(fā)票還有負(fù)數(shù)的銷售清單嗎
銷售方開具了紅字專用發(fā)票,該怎么申報(bào),是用實(shí)際的銷售金額減去負(fù)數(shù)的金額申報(bào)嗎
老師,您好!在銷售貨物后發(fā)生的折讓,請問開發(fā)票時(shí)是在一張發(fā)票上顯示銷售額和折讓額,還是先開一張正數(shù)總金額的發(fā)票,再開一張紅字折扣金額的發(fā)票?確認(rèn)收入時(shí)是直接按差額確認(rèn)嗎?謝謝!
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)電子稅務(wù)局附表二嗎?
您自己開具的是銷項(xiàng)稅額發(fā)票啊 不是進(jìn)項(xiàng)啊 不需要填附表二
老師,第一個(gè)問題是開具了一張紅字發(fā)票,報(bào)稅時(shí)銷售額加在一起,填附表一;第二個(gè)問題是酒的進(jìn)項(xiàng)專票,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)岀了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)填在哪里?
請問購入酒做什么用途的
領(lǐng)導(dǎo)送禮的,是計(jì)入福利費(fèi)或招待費(fèi)嗎?
計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目 填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的集體 福利個(gè)人消費(fèi)里面就好了