您好 沒有存入對公賬戶 不應該這樣寫分錄 請問支付的時候 發(fā)票收到了嗎
老師你好,請問一下 我剛接手了一家綠化工程公司會計,之前有筆工程款開了發(fā)票要收款 因為這個工程還沒有開工 貸了:工程結(jié)算 現(xiàn)在收到了50萬,是對方支付的預付賬款。 請問老師現(xiàn)在這50萬的預付賬款要怎么出分錄入賬才正確???要沖之前開票的款嗎?還是要單獨掛預收賬款
老師你好:我想問下,就是老板以現(xiàn)金的名義支付的工程款,沒走銀行的,因為對公賬戶還沒辦好,但是這工程款急著要付,工程款也算老板的投資款,我到時做賬的分錄可以寫:借:在建工程 貸:實收資本嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,我想請教一個問題,就是我們是建筑工程公司,工程已經(jīng)做了,但是對方目前沒有款付,只有農(nóng)民工工資賬戶有錢可以付給我們工程款,但是如果對方用農(nóng)民工工資賬戶付給我們的話,我們自己怎么入賬呢?老板現(xiàn)在想用對方的農(nóng)民工工資賬戶的付款這個方法去拿錢,然后去發(fā)放我們公司自己人員的工資,這個可行嗎?有解決辦法嗎?
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當時放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務看不懂,麻煩回答一下 1??:這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應收款 借:其他應收款 貸:在建工程 因為這個項目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項目應還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
老師你好:有發(fā)票的!
老師那我這筆賬應該怎么體現(xiàn)?
借:在建工程 貸:其他應付款-法人
老師,那做往來賬的話,到時這筆費用還回法人, 法人再存進去才能體現(xiàn)實收資本是嗎?
是的 正常應該這樣操作比較合規(guī)
老師:如果不做往來賬不好體現(xiàn)是吧?
不做往來賬不好體現(xiàn) 是的
好的,我明白了!謝謝老師!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快