你好。 不是。應(yīng)記入其他應(yīng)付款。
1、計提工資 (1)財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用/單位管理費(fèi)用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費(fèi)用(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個人收入 (2)預(yù)算會計 不涉及預(yù)算會計處理。 3、發(fā)放工資 (1)財務(wù)會計 借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)數(shù)) ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個人收入 貸:財政撥款收入——一般公共預(yù)算財政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預(yù)算會計 借:事業(yè)支出——財政撥款支出(根據(jù)資金來源選擇)——一般公共預(yù)算財政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實(shí)發(fā)數(shù)) ——津貼補(bǔ)貼 ——其他工資福利支出 貸:財政撥款預(yù)算收入——一般公共預(yù)算財政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——人員經(jīng)費(fèi) 事業(yè)預(yù)算收入——相關(guān)明細(xì)科。 老師,我想問應(yīng)付職工薪酬的各明細(xì)科目的實(shí)發(fā)數(shù)是怎么得出來的,實(shí)發(fā)數(shù)總數(shù)很清晰,就是各個明細(xì)科目實(shí)發(fā)數(shù)怎么算的?
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工會會計,收付實(shí)現(xiàn)制,市工會下?lián)苻k公經(jīng)費(fèi),其中2萬是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,24000是給已建工會的村的經(jīng)費(fèi),上級要求鎮(zhèn)工會統(tǒng)一管理,那么這個24000應(yīng)該怎么入賬,是不是不能和2萬一樣入賬
老師,我們是建筑公司,然后開票100萬是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門民工工資專戶來對外發(fā)工資,開票100萬,但是實(shí)際發(fā)放了98萬,其中有2萬的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會計分錄是不是第一筆開票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
三)資料:某省財政發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)通過財政專戶向有關(guān)教育單位撥付教育收費(fèi)共計125800元。(2)使用糧食風(fēng)險基金對省級儲備糧油的利息費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)貼,從糧食風(fēng)險基金專戶撥付資金45000元。(3)通過財政直接支付方式,為所屬某市財政支付一筆政府性基金預(yù)算資金125200元,具體用于專項(xiàng)補(bǔ)助該市政府在城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)方面發(fā)生的專項(xiàng)采購支出。(4)按照財政管理體制規(guī)定通過財政國庫向中央財政上解款項(xiàng)共計75300,元,具體為體制上解款項(xiàng)。(5)與所屬某市財政進(jìn)行年終結(jié)算,經(jīng)計算,應(yīng)給予所屬該市財政結(jié)算補(bǔ)助款項(xiàng)85500元。(6)年終發(fā)生公共財政超支,決定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)會計分錄。沒說是事業(yè)單位還是什么,題目就這樣
還有個問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨(dú)銷售設(shè)備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實(shí)際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符啊!開票當(dāng)月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉庫一樣呢?
我是小規(guī)模,我給對方開經(jīng)營租賃發(fā)票,是開1個點(diǎn)嗎
老師我想問一下你,我們公司的賬感覺都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買了一個公司的全部資產(chǎn),對方公司會按評估價開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對方公司又該如何處理?
我們買了一個公司的全部資產(chǎn),對方公司要按評估價開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個月,請問計數(shù)殘疾人保證金時,這個安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時錄系統(tǒng)的時候。要用到倉庫庫存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時還沒有購買股份,不應(yīng)該影響26年的利潤總額,為什么影響2017年的利潤總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會不會稅務(wù)局可以看到
老師,計提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時候公戶發(fā)放的,12號發(fā)放了200000萬工資 13號銀行自動又退回2萬工資,因?yàn)槟莻€卡號已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
那是借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款么
你好。 是的。祝學(xué)習(xí)順利。