你好。 不是。應(yīng)記入其他應(yīng)付款。
1、計提工資 (1)財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用/單位管理費(fèi)用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費(fèi)用(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個人收入 (2)預(yù)算會計 不涉及預(yù)算會計處理。 3、發(fā)放工資 (1)財務(wù)會計 借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)數(shù)) ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個人收入 貸:財政撥款收入——一般公共預(yù)算財政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預(yù)算會計 借:事業(yè)支出——財政撥款支出(根據(jù)資金來源選擇)——一般公共預(yù)算財政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實(shí)發(fā)數(shù)) ——津貼補(bǔ)貼 ——其他工資福利支出 貸:財政撥款預(yù)算收入——一般公共預(yù)算財政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——人員經(jīng)費(fèi) 事業(yè)預(yù)算收入——相關(guān)明細(xì)科。 老師,我想問應(yīng)付職工薪酬的各明細(xì)科目的實(shí)發(fā)數(shù)是怎么得出來的,實(shí)發(fā)數(shù)總數(shù)很清晰,就是各個明細(xì)科目實(shí)發(fā)數(shù)怎么算的?
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工會會計,收付實(shí)現(xiàn)制,市工會下?lián)苻k公經(jīng)費(fèi),其中2萬是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,24000是給已建工會的村的經(jīng)費(fèi),上級要求鎮(zhèn)工會統(tǒng)一管理,那么這個24000應(yīng)該怎么入賬,是不是不能和2萬一樣入賬
老師,我們是建筑公司,然后開票100萬是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門民工工資專戶來對外發(fā)工資,開票100萬,但是實(shí)際發(fā)放了98萬,其中有2萬的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會計分錄是不是第一筆開票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
三)資料:某省財政發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)通過財政專戶向有關(guān)教育單位撥付教育收費(fèi)共計125800元。(2)使用糧食風(fēng)險基金對省級儲備糧油的利息費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)貼,從糧食風(fēng)險基金專戶撥付資金45000元。(3)通過財政直接支付方式,為所屬某市財政支付一筆政府性基金預(yù)算資金125200元,具體用于專項補(bǔ)助該市政府在城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)方面發(fā)生的專項采購支出。(4)按照財政管理體制規(guī)定通過財政國庫向中央財政上解款項共計75300,元,具體為體制上解款項。(5)與所屬某市財政進(jìn)行年終結(jié)算,經(jīng)計算,應(yīng)給予所屬該市財政結(jié)算補(bǔ)助款項85500元。(6)年終發(fā)生公共財政超支,決定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)會計分錄。沒說是事業(yè)單位還是什么,題目就這樣
還有個問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨(dú)銷售設(shè)備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實(shí)際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符?。¢_票當(dāng)月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉庫一樣呢?
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補(bǔ)報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報銷,實(shí)際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
那是借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款么
你好。 是的。祝學(xué)習(xí)順利。