你好 有可能稅務(wù)局是懷疑你們的 業(yè)務(wù)有問題 。你最好是提供發(fā)票給他們看哈
老師您好,我想問下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)采用核定征收的方式,專管員要我們提供齊全的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們可以不提供嗎,核定證書不就是也代表賬務(wù)不齊全的嘛
老師,我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以掛靠了一個(gè)建筑業(yè)一般納稅人公司,開出的發(fā)票為9%的專票,,這個(gè)公司不需要我們提供所有的票據(jù)及工資表等,只需要可以抵扣的專票,說他們公司是核定征收,然后所有的賬務(wù)由我們自己做,還收我們2%的企業(yè)所得稅,老師,能解答下嗎?不是很理解
老師好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),平時(shí)主要的業(yè)務(wù)是提供不動(dòng)產(chǎn)的經(jīng)營性租賃,適用政策按5%的征收率簡易計(jì)證增值稅。 想請問一下,如果我們平時(shí)的一些辦公相關(guān)的費(fèi)用,拿到的是專票,可不可以轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)以后抵扣增值稅?(因?yàn)槲铱吹轿覀儠?huì)計(jì)做賬,即使拿到專票也會(huì)全額計(jì)入費(fèi)用,那是不是因?yàn)椴荒艿挚鄣脑颍?
請問一下,我們是非民辦機(jī)構(gòu)我們組織企業(yè)進(jìn)行慈善拍賣活動(dòng),所得款項(xiàng)全部捐給慈善會(huì),慈善款和費(fèi)用都是經(jīng)過我單位進(jìn)行核算的,請問一下費(fèi)用(捐贈(zèng)證書,郵寄快遞費(fèi),人員費(fèi)用等等)都是我們單位辦理,發(fā)票也是開我們單位的,我們統(tǒng)計(jì)完跟慈善會(huì)收款,然后我們給慈善會(huì)開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),請問一下,我收到慈善會(huì)的收入做提供業(yè)務(wù)收入,那慈善會(huì)發(fā)生的所有費(fèi)用我可以直接做提供業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我想問下,我司小規(guī)模納稅人,購進(jìn)茶杯300個(gè),是以我們線上賣出茶包時(shí)當(dāng)禮品送給客戶的,那這茶杯可否直接入銷售費(fèi)用的廣宣費(fèi)了?還是要先入庫存商品,然后送出時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用了,發(fā)票開給客戶應(yīng)該線上是可以不體現(xiàn)茶杯吧?
一個(gè)拍攝項(xiàng)目,無實(shí)際庫存即無庫存商品,需要把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,不通過庫存商品的情況下,可以直接借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本?這樣是合理的?
咨詢下:傭金開票一般項(xiàng)目名稱是什么?
你好 我想請問下 我公司是一般納稅人蔬菜行業(yè)開出去的發(fā)票都是普票免稅 購進(jìn)的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(可抵扣增值稅)但是我司一直沒有需要開專票的客戶 所以有很多待抵扣稅額 現(xiàn)在公司要注銷怎么消耗這部分稅額呢
老師,請問BC怎么理解
今年購一批東西,先付錢,也給我們開票了,貨沒到,賬務(wù)怎么記,計(jì)入成本或者費(fèi)用可以嗎, 如果明年貨也沒到,合作取消,賬務(wù)怎么處理
公司有國內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和給國外的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),國外的是免增值稅的。請問設(shè)計(jì)人員去國內(nèi)客戶出差的火車票需要按比例抵扣嗎?
@郭老師 老師,公司股東借給公司100萬五年了,一直沒有計(jì)算利息,目前需要補(bǔ)計(jì)提以前這四年的利息以及今年的利息,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,公司股東借給公司100萬五年了,一直沒有計(jì)算利息,目前需要補(bǔ)計(jì)提以前這四年的利息以及今年的利息,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
支付報(bào)關(guān)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
要全部,我們是有部分有發(fā)票,部分沒發(fā)票的
?你好? ? ?沒有發(fā)票的部分 說明情況。 你把有發(fā)票提供給稅務(wù)局看 。還有? 不排除稅務(wù)局想讓你查賬征收的風(fēng)險(xiǎn)? ?
好的,謝謝老師
?沒事的 希望能幫到你? ?