你好, 可以做到2021年的賬上。
老師象這樣的報(bào)名費(fèi)20年度的,我們以前不知道可以系統(tǒng)里打印,21年1月再打印的,開(kāi)票日期也在21年1月份,可以入賬在21年吧
老師,請(qǐng)問(wèn)12月產(chǎn)生的交通費(fèi),差旅費(fèi)加油費(fèi)用等,過(guò)完今年12月,員工1月份才申請(qǐng)開(kāi)滴滴打車(chē)發(fā)票12月打車(chē)的費(fèi)用,發(fā)票日期就是22年1月份日期,寫(xiě)個(gè)發(fā)票還可以報(bào)銷(xiāo)在21年12月份里嗎
老師現(xiàn)在21年的年報(bào)還沒(méi)做,但12月季報(bào)期早過(guò)了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報(bào)按現(xiàn)在的報(bào)表報(bào),12月季報(bào)數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
@張東東?老師好,就是21年11月份開(kāi)的發(fā)票,但是我是元月份才付的款,請(qǐng)問(wèn)我在11月份沒(méi)有做賬,那我在元月份付款的時(shí)候再做賬可以嗎?如果沒(méi)跨年,這樣做是不是可以?但是跨年了我也不知道這樣做可以嗎
公司之前都沒(méi)有用系統(tǒng),現(xiàn)在要把金蝶系統(tǒng)用起來(lái),請(qǐng)問(wèn)物料這一塊要怎么處理 我可不可以把20年12月份的物料作為期初數(shù)錄取存貨,然后21年1月份的采購(gòu)入庫(kù)單和出庫(kù)單再補(bǔ)充進(jìn)入系統(tǒng)
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢