你好,用收款憑證就行
請問老師收一年的服務費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
銷售貨物, 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費銷項稅 這個分錄后面附什么原始憑證
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
請問老師,記賬憑證如果借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,后面附什么原始憑證?是填出庫單嗎?那記賬憑證是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額后面附什么原始憑證呢?
數(shù)電發(fā)票紙質的發(fā)票抵扣了,是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍字 借進項稅額藍字 貸應付賬款藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進項稅額紅字 貸應付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應收賬款藍字 貸主營業(yè)務收入藍字 貸銷項稅額藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應收賬款紅字 貸主營業(yè)務收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務費并開相應發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關系是門店的問題呀?
請問老師,收購農產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關出口,批量出口報關,但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
你不會別亂回答
怎么不會,如果您有發(fā)票首先附帶發(fā)票還有出庫單就行,如果還未開具先用收款憑證入庫單做賬
出庫單就是銷貨單嗎
你好,銷貨單是給客戶的清單,出庫單是內部憑證倉庫給財務的
出庫單是不含稅進價 還是含稅售價
出庫單上是哪個價格?
你好,是說的不含稅的??出庫單一般記成本價,用以核算企業(yè)銷售成本。銷售時,一般將發(fā)票和銷售清單或發(fā)貨清單交給對方,銷售清單或發(fā)貨清單就寫售價。
出庫單一般記存貨的成本價,用以核算企業(yè)銷售成本。銷售時,一般將發(fā)票和銷售清單或發(fā)貨清單交給對方,銷售清單或發(fā)貨清單就寫售價。