你好? 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 只有銀行存款么? ? ?負(fù)債? 所有者權(quán)益類沒(méi)有數(shù)據(jù)么
為什么填寫了初始余額和庫(kù)存商品數(shù)量后 試算不平衡
我根據(jù)科目余額表錄科目初始化數(shù)據(jù),驗(yàn)算平衡,但是總數(shù)數(shù)據(jù)和余額表不一致是為什么呢
交接過(guò)來(lái)的財(cái)務(wù)初始余額的錯(cuò)的,現(xiàn)金為負(fù)數(shù),庫(kù)存商品為負(fù)數(shù),下了庫(kù)存商品但是卻沒(méi)有購(gòu)入庫(kù)存商品的分錄,原來(lái)的財(cái)務(wù)公司也倒閉了,現(xiàn)在錄入期初數(shù)時(shí)試算不平衡,期初余額借方金額是負(fù)數(shù)-161610.57,期初金額貸方金額53783.01,差額為-215393.58, 資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)也不平,這種情況要怎么處理?
老板只給了我們應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)剛盤完(不知道金額)庫(kù)存商品(太遠(yuǎn)沒(méi)盤)銀行存款、現(xiàn)金的余額(相當(dāng)于建賬的期初額)試算不平衡,目前說(shuō)要建賬那要怎么建 試算平衡了才能建賬麻,調(diào)到庫(kù)存商品、未分配利潤(rùn)都有些不大合理吧
根據(jù)科目余額表錄入初始數(shù)據(jù),科目余額表為借方,初始數(shù)據(jù)軟件為貸方,錄入時(shí)我填了負(fù)值,結(jié)果試算平衡了,可利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)教老師為什么會(huì)這樣
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
我現(xiàn)在只知道余額和庫(kù)存商品 其他的明天數(shù)據(jù)
首先要把各科目的余額? 都羅列好? 試算平衡后? ?再錄入期初數(shù)據(jù)
我現(xiàn)在只知道余額和庫(kù)存商品 其他的沒(méi)有數(shù)據(jù)
沒(méi)有的話是不可以的? ? ? 最常見(jiàn)的方法就是 差額 直接放在實(shí)收資本 或者其他應(yīng)付款
好的,謝謝您
不客氣的 早睡晚安