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實務里面,公司往來,甲方管乙方借款100萬,甲方,借,銀行存款,貸,其它應付款, 甲方還了100萬,平了 后來,乙方管甲方借100萬,這時,甲方,用其它應收還是其他應付科目

2021-01-29 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-29 20:11

你好,后來,乙方管甲方借100萬,這時甲方通過其他應收款科目核算。

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快賬用戶6113 追問 2021-01-29 20:13

不能一直用其它應付這一個科目嗎,之后也方便查

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齊紅老師 解答 2021-01-29 20:14

你好,乙方管甲方借100萬,這個對于甲方來說是應當收取乙方的款項,所以是通過其他應收款科目核算更合適的

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你好,后來,乙方管甲方借100萬,這時甲方通過其他應收款科目核算。
2021-01-29
您好,不對,代付的電費2不應該記入生產(chǎn)成本中(這個分錄不要:借:生產(chǎn)成本——電費 2 貸:其他應付款—乙方 2) 最后一個分錄 借:應付賬款——乙方 15 貸: 銀行存款 15
2023-11-07
同學你好 可以只用一個科目其他應付款_乙, 出具報表的時候會重分類的
2020-12-19
同學,你好,你的分錄沒有問題。
2020-11-12
雖然我也不知道為啥賠償還要開專票,可能是特定業(yè)務,咱就單純從您的賠償款來說。 乙方 借:營業(yè)外支出-其他 應交稅金-進項稅, 貸: 銀行存款
2024-11-04
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