需要交稅的嗎 少抵扣了 多交了個(gè)稅的
老師你好,就是代賬公司在三月份報(bào)個(gè)稅時(shí),把一個(gè)員工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)字填寫錯(cuò)了,填寫成3500元了,員工的工資才是3500元,除了要扣的三險(xiǎn)一金之外,專項(xiàng)附加扣除都沒有,這樣情況需要更正申報(bào)嗎?如果不更正會(huì)有什么影響嗎?有哪些方面的影響?。空?qǐng)教老師啊,謝謝。
請(qǐng)教老師在申報(bào)個(gè)稅時(shí),會(huì)計(jì)沒有把后面的保險(xiǎn)扣除數(shù)填寫上,這種的有影響嘛,就是應(yīng)付數(shù)是對(duì)著的,但是扣除數(shù)沒有填寫
次月發(fā)放上個(gè)月的工資情況下,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候有個(gè)當(dāng)期收入,還有養(yǎng)老等保險(xiǎn)扣除金額,這個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)扣除金額是按照當(dāng)期收入為基數(shù)計(jì)算填寫嘛?
老師,您好,我想請(qǐng)問一下,我在單位個(gè)稅軟件填報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,填寫的是扣完五險(xiǎn)一金的數(shù),五險(xiǎn)一金那幾欄我沒填數(shù),個(gè)稅正常交的,沒漏報(bào),請(qǐng)問這個(gè)對(duì)單位或個(gè)人有沒有什么影響?
個(gè)人工資薪金申報(bào)里本月收入填寫的是應(yīng)發(fā)工資嗎?填寫?zhàn)B老保險(xiǎn)扣除數(shù)后,沒有實(shí)發(fā)工資?計(jì)算還是按照應(yīng)發(fā)工資累計(jì)?
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
就是這個(gè),其實(shí)這里填寫本期收入就是應(yīng)發(fā)的工資數(shù)了,但是后面沒有填寫扣除額,就是想請(qǐng)教老師有影響嘛,應(yīng)付數(shù)是3500,沒超過5000,扣除數(shù)就是最低的基數(shù)的個(gè)人部分
你好 可以一塊補(bǔ)填寫的 要不兩處工資的不就少抵扣了
已經(jīng)申報(bào)了,另外也沒有達(dá)到起征點(diǎn)
申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)少填寫了
你好 可以更正申報(bào)的