您好 這里沒有應(yīng)收賬款的明細(xì)啊
應(yīng)收賬款預(yù)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表上借貸方代表什么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款為什么不用加上預(yù)收賬款的借方呢,是改了嗎?
老師,填工業(yè)統(tǒng)計(jì)局的財(cái)務(wù)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表,那個(gè)應(yīng)收賬款怎么填?是不是要加上預(yù)收賬款的借方/?還是直接填資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款的期末余額?
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款列示:應(yīng)收賬款科目和預(yù)收賬款科目的借方嗎?為什么預(yù)收賬款的貸方不考慮?
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款列示:應(yīng)收賬款科目和預(yù)收賬款科目的借方嗎?為什么預(yù)收賬款的貸方不考慮?
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
不好意思放錯(cuò)圖片了,是這張
是學(xué)習(xí)的重分類知識(shí)點(diǎn)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款項(xiàng)目
那應(yīng)該有預(yù)收賬款的借方明細(xì)