你好,你們是核定征收不扣除之前預(yù)繳稅款嗎?
老師:我們公司請問異地預(yù)繳建筑項目稅金,除了增值稅及附加稅,個人工資薪酬和印花稅,那么企業(yè)所得稅需要預(yù)繳,還是根據(jù)公司所在城市決定,另外我們公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,那對方總包公司是不是能遞減。
老師請問,我建筑公司異地預(yù)繳所得稅后,稅局說核定征收不克扣除預(yù)繳所得稅,現(xiàn)在應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅是借方余額了,需要調(diào)整嗎?
老師你好,我們是建筑公司是需要到外地預(yù)繳稅款,其中預(yù)繳個人所得稅,做賬后應(yīng)交稅費-個人秘得稅在借方,要怎么弄
請問老師,我公司在異地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅,那我做憑證的時候,就直接:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。就行了嗎?還用計提企業(yè)所得稅嗎?就是做:借:所得稅費用,貸:應(yīng)交所得稅
你好,老師,我們是建筑企業(yè),有預(yù)繳企業(yè)所得稅,每次預(yù)繳借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,當(dāng)年報所得稅匯算清繳,也沒計提所得稅,也沒任何分錄,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得貸方負(fù)數(shù)余額,從21年到22年都有利潤,要交所得稅,現(xiàn)在跨年了,怎么把應(yīng)交所得稅貸方負(fù)數(shù)沖平
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
是這樣的
稅局說交了就只能交了
那你做到營業(yè)外支出處理