本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

利潤分配的二級明細科目,在金蝶軟件的年末余額累計會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,這個科目年末需不需要像增值是的科目做處理
請問,月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,是否同時將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
年末,需不需將最后的利潤分配的科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤?在金蝶軟件怎么轉(zhuǎn)
年末,如果利潤為負數(shù),虧損,需不需將最后的利潤分配的科目負數(shù)余額轉(zhuǎn)入未分配利潤?在金蝶軟件怎么轉(zhuǎn)?
每個月月末需不需將最后的利潤分配的科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤?還是只需要每個年度的年末結(jié)轉(zhuǎn)就好了?
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預(yù)計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?
就做一個分錄就可以拉?如果利潤為負數(shù)就不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
不管有沒有利潤都需要結(jié)轉(zhuǎn)的,如果是盈利的,需要計提盈余公積分紅。
如果為負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?分錄是什么呀?
如果利潤為正數(shù),分錄是什么呀?怎么計提盈余公積???按什么比例計提呀
借本年利潤負數(shù),貸利潤分配負數(shù)。
也可以,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,是吧?
你好 是的 可以的 可以的