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Q

老師你好,給客戶開了一張發(fā)票,但是對方不想付款,以貨物的形式去抵扣,這樣如何做賬務處理

2021-01-29 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-29 15:32

您好: 賬務處理: 借:存貨項目 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應收賬款

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快賬用戶5945 追問 2021-01-29 15:34

也需要對方開票,才能這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-29 15:42

您好: 是的,對方抵債的存貨視同銷售。

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您好: 賬務處理: 借:存貨項目 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應收賬款
2021-01-29
你好。是因為什么給的利息,是用這個錢才給利息嗎?
2023-06-12
您好,當時收到貨的時候沒有沖預付賬款么
2021-01-19
你好,我們購進貨物,但是沒有實物交接,到底是不是真實的購進業(yè)務呢??
2023-08-10
同學你好 這個是可以的 可以開給對方專票普票 就是專票可以抵扣
2021-02-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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