你好一般納稅人收到專票 財(cái)務(wù)做 不含稅。 如果是收到普票 做含稅金額 做單價(jià)

老師,一般納稅人專用發(fā)票,入庫單寫含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
#提問#老師,材料入庫單價(jià)是含稅還是不含稅,一般納稅人人,?
材料入庫一般是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
我公司是一般納稅人,入庫出庫單是以含稅單價(jià)入庫出庫還是以不含稅單價(jià)入庫出庫?
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,購進(jìn)原材料加工成品,算成本要,入庫價(jià)格,要含稅?還是不含稅?
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請(qǐng)問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒有報(bào)送,收到了短信提示收入不對(duì),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師往來單位被停用了,怎么恢復(fù)
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對(duì)好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個(gè)體戶升級(jí)為公司后,會(huì)計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦


那出庫是不是也是數(shù)量乘以入庫家呢?
?你好? ?是的。 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是要用銷售的數(shù)量*成本價(jià)來做 成本金額。? ?
我們一直都是按對(duì)方供應(yīng)商給我們說的單價(jià)入庫的,沒有按發(fā)票走可不可以?
?你好? ? ?按入庫單和發(fā)票應(yīng)該是一致的哦。 怎么會(huì)單價(jià)不一樣了??
對(duì)方給我們說的1噸9200可是發(fā)票開的7700一頓啊
?你好? 那你們發(fā)票就少開了哦 。? ? 到時(shí)就得匯算調(diào)整少開的部分??
發(fā)票沒少開,對(duì)方一直也不寫出庫單,每次都是發(fā)票先到,發(fā)票數(shù)量200噸,金額7700然后材料是后到的,后面給我們微信說,材料到了145噸,單價(jià)9200,就這樣的,他們也不欠我們發(fā)票
?你好? ? 那你們意思累計(jì)的發(fā)票是夠了。? 材料和總的發(fā)票是一致的 那就不需要調(diào)整??
我只能按供應(yīng)商說的實(shí)際的來,要不我們庫存就好大而且利潤也跟著大,企業(yè)所得稅就很高?
?你好? ? 你按實(shí)際收到的貨物明細(xì)來入賬? ? ?銷售出去了多少做銷售成本沖利潤? ?
我就按他們實(shí)際給我說的9200入賬么?
?你好 是的。 實(shí)際發(fā)生的金額9200做賬??
可是我按實(shí)際的9200入賬有什么證明呢?對(duì)方口頭給我說的,不寫出庫單,要了多次一直都沒寫
?你好 你實(shí)際不是有入庫單嗎 。? ? ? 你收到了貨物不是也是9200的金額嗎??
入庫單寫了的也是按9200,可是發(fā)票開的7700,不知道有啥風(fēng)險(xiǎn)沒?
?你好? ?那你貨物現(xiàn)在是 7700 還是 9200? ? ?主要是看貨物來 做?
9200就怕到時(shí)候說發(fā)票金額和入庫金額不一致
?你好? ? ?你貨物是9200 就按9200來做賬 。 7700 是你匯算之前把剩下的那部分發(fā)票補(bǔ)開給你就行了。 不會(huì)的? ?