您好,首先您一定要真實納稅,誠實納稅是每個納稅人的義務(wù) ,合理的稅收籌劃是允許的,比如多發(fā)工資增加人力成本。
做份假的增值稅納稅申報表 怎么做讓成本增加 利潤降低 銷售額不變得情況下
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應(yīng)到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
老師 我想問下小規(guī)模變成一般納稅人 增值稅納稅申報表本年累計銷售額和利潤表上本年累計收入對不上 會有問題嗎
1.某公司只生產(chǎn)和銷售一種產(chǎn)品,2020年的單位變動成本為12元,變動成本總額為60000元,共獲得稅前利潤18000元,若該公司計劃2021年維持銷售單價不變,變動成本率仍維持2020年的40%。要求:(1)計算該企業(yè)2021年的保本銷售量。(2)若2021年的計劃銷售量比2020年提高8%,可獲得多少稅前利潤?2.某公司只生產(chǎn)和銷售一種產(chǎn)品,銷售單價為10元,每月銷售量為2000件,單位變動成本為8元,每月固定成本為3000元。為了增加利潤,有兩個方案可供選擇:方案一,將售價降低0.5元,銷售量可增加35%;方案二,不降低售價而每月花費500元做廣告,銷售量可增加20%。哪個方案更好?
老師你好,填報季度企業(yè)所得稅報表是根據(jù)季度利潤表填列的對吧,, 2.我在看我們之前會計填的報表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤表填,成本卻是不按照利潤表填,增加了不少成本,利潤變成負數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多,成本少,利潤高,其他月卻是利潤低,收入少,像這樣情況
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認書,還沒有辦證,會計分錄怎么記?
這道題三個問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時候不是用借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計量凈利潤不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責任公司要注銷 資產(chǎn)負債表上未分配利潤60多萬,這個問題有什么好的解決方案嗎?
老師,現(xiàn)在領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,需要戴什么東西嗎?
老師,我們是一般納稅人,個體戶開了張免稅香煙普票給我們,我們可以用嗎,應(yīng)該要開有稅率的吧
那是不是只改利潤表就行了
跟增值稅納稅表沒有關(guān)系
您好,您的理解正確。