你好 收到,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 退回,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款 對方重新匯入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
老師你好!我公司是建安公司,朋友公司要求用我公司開票,對方工程款也打進來了。后來又把這筆款項打給朋友了,請問這筆賬怎么做?
老師您好,我公司有一筆來賬,款項用途與發(fā)票用途不符,退匯后要求對方重新匯了。這筆款我如何做賬?
老師,您好,上月我們多付了一筆款項對方也開出了增值稅發(fā)票作了抵扣,這個月查出來后退款也對公賬退回,進項轉(zhuǎn)出要怎么做
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費, 借:管理費用辦公費, 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費用辦公費 第二次付款的時候做的分錄借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 我做的這個賬務(wù)對嗎老師
你好,老師。我們5/31號收到2021年一筆費用的退款,對方把發(fā)票原件拿回去重開了一張發(fā)票過來,2021年匯算也做好了,這次退款怎么賬務(wù)處理?
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報關(guān)忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
老師,可不可以放到其他應(yīng)收款?因為我們一般不用應(yīng)收賬款這個科目
你好,這個本來不是你單位的收入款項嗎?
是的,只是用途寫錯了
你好,不是收入款項,就不需要通過應(yīng)收賬款核算。