勞務(wù)成本最后要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。不結(jié)轉(zhuǎn)前是體現(xiàn)在存貨里。

老師,如果我在金蝶軟件里增加多一個(gè)工程施工一級(jí)科目,那么這個(gè)科目會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表哪里顯示?
老師你好,請(qǐng)問一下在做內(nèi)賬時(shí),開發(fā)成本計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表里的哪個(gè)科目
你好,我想咨詢一下,做分錄時(shí)并未用到在產(chǎn)品科目,但是資產(chǎn)負(fù)債表上有顯示,這個(gè)是為什么?
老師好,咨詢一下,計(jì)提勞務(wù)成本,資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)在哪個(gè)科目顯示呀?
老師您好,我換了個(gè)財(cái)務(wù)軟件,然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,提示讓我把生產(chǎn)成本添加到報(bào)表里,我想問一下生產(chǎn)成本屬于資產(chǎn)負(fù)債表里的哪個(gè)科目?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?


專管員問,為什么會(huì)在存貨里,問的我有點(diǎn)慌
這個(gè)勞務(wù)成本一般月底要結(jié)轉(zhuǎn)一下,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本。他是一個(gè)過度的科目。
沒開票也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學(xué),你好,你的勞務(wù)成本怎么做到賬上的?
計(jì)提每個(gè)月人工工資
還沒有開發(fā)票
計(jì)提的工資不需要發(fā)票的,直接工資表就可以了,所以可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
意思是沒開銷項(xiàng)發(fā)票,每個(gè)月幾十萬的工資就要結(jié)轉(zhuǎn),那還不如直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就沒必要進(jìn)勞務(wù)成本了
可以直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
為什么每個(gè)老師的回答不一樣
同學(xué),你好,當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的成本就應(yīng)該做結(jié)轉(zhuǎn)的。
專管員又得說所得稅為啥又成負(fù)的了,沒有做收入成本又總攤進(jìn)去,所得稅稅負(fù)率又達(dá)不到了
同學(xué),你好,會(huì)計(jì)和稅務(wù)就是一個(gè)矛盾體。本身有時(shí)候會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,但稅務(wù)上要確認(rèn)收入。 如你給員工使用的產(chǎn)品,你不確認(rèn)收入,但稅務(wù)上要視同銷售收入,這里也是一樣的。只能根據(jù)實(shí)際去權(quán)衡了
老師,再問下,勞務(wù)公司開的9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票,專管問為什么不選擇簡(jiǎn)易征收,這要怎么選擇簡(jiǎn)易征收喲
同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)該是找專管員去申請(qǐng)的。簡(jiǎn)易征收和小規(guī)模差不多,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
都已經(jīng)是開的9個(gè)點(diǎn)發(fā)票出去了,對(duì)方都已經(jīng)抵扣了,怎么選擇簡(jiǎn)易征收
同學(xué),你好,這個(gè)肯定不行了,理解你們專管員的意思,你選擇簡(jiǎn)易更好一些。但是也要考慮對(duì)方能不能行了,簡(jiǎn)易開出去的發(fā)票不是專票,有的企業(yè)不能抵扣,人家也不行的。