你好,企業(yè)現(xiàn)金流量表中的各項稅費,包括增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、城建稅、教育費附加、河道基金、消費稅、契稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅等,需要注意的是代扣代繳個人所得稅不在此范圍之內(nèi)。公式:支付的各項稅費:(不包括耕地占用稅及退回的增值稅所得稅) =所得稅%2B主營業(yè)務(wù)稅金及附加 %2B應(yīng)交稅金(增值稅-已交稅金)%2B消費費%2B營業(yè)稅 %2B關(guān)稅%2B土地增值稅%2B房產(chǎn)稅%2B車船使用稅%2B印花稅 %2B教育費附加%2B礦產(chǎn)資源補償費
老師,請問一下,稅金包含哪些稅種,,包含增值稅和個人經(jīng)營所得稅嗎?
老師,問一下?稅費總計包含哪些?不包含增值稅嗎?增值稅現(xiàn)在屬于什么?
老師,稅金及附加 這個科目里面應(yīng)該包含哪些稅費種呢? 增值稅應(yīng)該是不包含得吧?
老師,現(xiàn)在填工商年報,請問納稅總額都包含哪些?增值稅、企業(yè)所得稅、個稅以及印花稅?
老師,工商年報納稅總額都包含什么稅?為什么不包含增值稅的附加稅呢?
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費收入8852元,研學(xué)旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時收到的時候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進(jìn)項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務(wù)需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款。現(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
不是做現(xiàn)金流量表,而是稅務(wù)要一張報表
其中有一個叫稅費總計
可是為什么說增值稅不屬于稅費總計之類的,當(dāng)時那個辦稅人員是這樣告訴我的,但是我不明白什么意思?
增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、城建稅、教育費附加、消費稅、契稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅? 所得稅合計
是那個稅務(wù)人員告訴我增值稅嗯,在營改之前是在計算之內(nèi),應(yīng)改增之后不在計算之內(nèi),這個是什么意思?我不明白
是讓填報一個嗯,數(shù)據(jù)要的一個報表
你好,包括企業(yè)繳納的各項稅費,比如增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,印花稅等稅款
應(yīng)該是包括增值稅的