你好,你找一下對方問下什么情況?惡意作廢嗎?

老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,做了研發(fā)費用材料材料投入,進項稅進行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負(fù)數(shù)又重新進行了開具了正數(shù)發(fā)票,這次我做銷項負(fù)數(shù)以及正數(shù)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
9月份給商戶開了物業(yè)費的增值稅普通發(fā)票,10月份發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開了正數(shù)發(fā)票,請問10月份這筆物業(yè)費還需要做賬務(wù)處理么?如果還需要做的話,需要做哪些具體分錄?
增值稅普通發(fā)票,商家開了正數(shù)發(fā)票,后面又開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,我該如何處理,這個正常購買,沒有退貨的
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師好,本月我開具了增值稅電子普通發(fā)票,但是后面又開了負(fù)數(shù)發(fā)票, 把這個負(fù)數(shù)的電子發(fā)票給不給對方
老師,我們辦公樓頂?shù)恼陉杺阌嬋肽膫€會計科目的二級明細(xì)
老師,我們辦公樓外園區(qū)的腳地?zé)粲嬋肽膫€會計科目的二級明細(xì)?
老師,以前的會計沒有計提附加稅 只有繳納的記錄 補計提分錄怎么做呢?
老師,樓是自己公司建的,自己在里面辦公的裝修辦公室費用,開的工程發(fā)票,沒有單獨開采購家具的票,咋入賬呢
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,涉及以前年度差錯更正的,不能用以前年度損益調(diào)整科目嗎?之前是有納稅調(diào)增過的。好像是股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅問題。
老師,申報社保時請確定完成增減員和工資調(diào)整,工資調(diào)整我這邊要在電子稅務(wù)操作嗎?還是直接點提交
請問老師,我公司是主營運輸業(yè)的,租了別人的車,但是他家只能開運輸類的發(fā)票,可以么
老師我們銷售貨物委托第三方物流運輸,我們單獨給客戶開運輸費發(fā)票,合同簽訂的是一項運輸費用,發(fā)票開具時要把所有發(fā)貨的車輛號,備注上嗎
公司副經(jīng)理離職,他本人11-12月全額承擔(dān)社保,做工資的話怎么做呢,顯示負(fù)數(shù)可以嗎,負(fù)數(shù)就是本月扣的全額社單位部分和個人部分
找郭老師,你好,25年6月我讓供應(yīng)商把以前沒開的發(fā)票開回來,發(fā)票里面有工服很多,可能積累的,按理是做進項時,就出管理費用-勞保,但是我直接入庫了,怎么補救?
對方搞錯了,那么讓他們把銷項負(fù)數(shù)作廢,原來的發(fā)票還能使用嗎,還是需要重新來一張
你好,紙質(zhì)的嗎?如果紙質(zhì)的當(dāng)月負(fù)數(shù),發(fā)票可以作廢。
電子普通發(fā)票,現(xiàn)在怎么操作
重新給你開電子發(fā)票,作廢不了。