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老師你好,已認(rèn)證的發(fā)票紅沖時怎樣做賬分錄怎樣做?

2021-01-27 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-27 09:29

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-01-27
你好,紅沖以前年度發(fā)票,是銷項(xiàng)發(fā)票的紅沖嗎
2022-06-14
同學(xué),你好 不需要 之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一摸一樣,金額負(fù)數(shù)
2022-06-27
你好,紅沖已認(rèn)證抵扣之前月的發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-10-25
你好,開紅字發(fā)票需要做負(fù)數(shù)的
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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