你好你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?這樣好判斷科目
小規(guī)模納稅人,在去稅局代開專票時(shí)自動(dòng)扣繳了增值稅和城建稅。那我做繳費(fèi)憑證時(shí)附件附什么上去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 憑證后面除了扣款付款憑證還需要附什么資料
老師,在稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)就交了相應(yīng)的增值稅2079.21和城建稅72.75,共2151.96,會(huì)計(jì)憑證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅—已交稅金2151.96 貸:銀存2151.96 還是把增值稅和城建稅分開記,給城建稅加一個(gè)下級(jí)科目已交稅金?
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅,我剛來公司以前會(huì)計(jì)沒做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個(gè)會(huì)計(jì)做的憑證是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個(gè)會(huì)計(jì)做的是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ,應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費(fèi)附加,沒做計(jì)提附加稅,現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74,預(yù)交教育附加有借方余額1200.33,預(yù)交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對(duì)的呢,預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
業(yè)務(wù)借款去交建筑項(xiàng)目的附加稅增值稅,收到完稅憑證來沖借款,完稅憑證上例如有增值稅(建筑)800、城建稅300、教育附加100,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)分錄是, 1.借:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款1200,貸:銀行存款1200。 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅800,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅300/教育附加100,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款1200。 3.月末把城建稅教育附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到借:稅金及附加么?還是當(dāng)時(shí)就做計(jì)提分錄?預(yù)交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,月末轉(zhuǎn)么? 以上分錄對(duì)么
小規(guī)模公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票,繳納的增值稅、城建稅和印花稅由個(gè)人代墊支付后找公司報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄是這樣出嗎? 1.借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)-銷項(xiàng)稅 2.借:稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:其他應(yīng)付款-張** 4.借:其他應(yīng)付款-張** 貸:銀行存款
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問營(yíng)業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開票了,對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計(jì)抵減幾百萬,我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
小規(guī)模公司
?你好小規(guī)模的話? ? 你增值稅沒有三級(jí)科目? ?別去設(shè)置。? 繳納直接做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? - 城建稅 貸銀行存款。? ? ??