你好,是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎?不可以享受的。
我們是分公司 不可以亨小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,分司利潤總額50萬按多少的企業(yè)所得稅率計(jì)算?
老師您好,我司投資另一家企業(yè)產(chǎn)生分紅50萬,本企業(yè)實(shí)際營業(yè)利潤260萬,在核算企業(yè)所得稅的時(shí)候,能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?年利潤總額在100-300萬之間按5%繳納所得稅的這個(gè)優(yōu)惠政策。
小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%。小微企業(yè)所得稅稅率是按其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅計(jì)算的! 老師不考慮目前小微企業(yè)優(yōu)惠政策,正常交所得稅的話,比如利潤為50萬, 50*50%*20%=5萬嗎?計(jì)算正確嗎
老師,問一下小微企業(yè)和不是小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?按目前的優(yōu)惠政策?
老師分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅按多少交,可以用企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策嗎?我們分公司是小規(guī)模企業(yè)的
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
是啊 企業(yè)所得稅的小型微利,這種不享按多少的稅率計(jì)算交多少?
你好,按正常的 稅率是25%