你好,增值稅是代開發(fā)票的,當(dāng)月就要做,你的收入可以按月做。
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全額收款并且開具了發(fā)票,該款項(xiàng)是兩年的學(xué)費(fèi),可以分期確認(rèn)收入,分期申報(bào)增值稅嗎,還是必須在開具發(fā)票后次月就要繳納增值稅了?
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開了票,款項(xiàng)要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒有發(fā),社保未交,又沒有其他費(fèi)用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開票時(shí)一次性足額繳納所得7稅嗎?
老師,請問一下往期月份欠款的物業(yè)費(fèi)或者預(yù)收其他月份的物業(yè)費(fèi)在本月進(jìn)行收款并開具發(fā)票,怎么確認(rèn)收入?增值稅申報(bào)的銷售額可以作為本期收入嗎?還是要分?jǐn)偟礁鱾€(gè)月份?
學(xué)費(fèi)發(fā)票的開具,增值稅和收入確認(rèn),退費(fèi)沖紅問題 收了一個(gè)學(xué)期的學(xué)費(fèi),需要分3個(gè)月確認(rèn)收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報(bào)稅的時(shí)候是要分3個(gè)月申報(bào)么?如果出現(xiàn)退費(fèi),那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么處理?直接沖減當(dāng)期么?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個(gè)非營利性組織,已經(jīng)辦了稅務(wù)登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個(gè)流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
老師好,做低未分利潤的方法有哪些
老師好,做低未分利潤的方法有哪些
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于殘疾人保證金,我們這有一個(gè)殘疾人,如果跟他簽訂的是勞務(wù)派遣協(xié)議,我們是不是只需要支付工資部分,他的社保由勞務(wù)公司承擔(dān)呢?
老師,公司實(shí)繳資本到位后,章程還需要寫嗎??審批部門有規(guī)定嗎
成品油電子普票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?