同學(xué),你好 工會賬戶也需要建賬寫分錄,設(shè)置三欄式明細(xì)賬,具體你可以咨詢你們街道所屬工會有什么要求,對于建賬的格式他們都有模板的 有些地方工會會每年檢查賬務(wù)處理、工會經(jīng)費的支出是否合理
老師,請問工會賬戶是設(shè)備查賬簿,簡單的記一下收支還是需要建賬寫分錄,然后登記到各類賬簿上
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
老師請問我們公司上個月銷戶在月初的時候重新開戶銀行日記賬需要重新啟用,扉頁啟用日期是填開戶那天的日期嗎?賬簿名稱填第一冊還是第二冊?開戶費是給現(xiàn)金,然后找公司報銷現(xiàn)金的,網(wǎng)銀上面有這一筆的明細(xì),需要登記在銀行存款日記賬上面嗎?
1.會計主體一定是法律主體,法律主體也一定是會計主體。()2.任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生都會導(dǎo)致會計等式兩邊發(fā)生增減變化。()3.資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類項目是按照流動性排列的,流動性強的在前面。()4.會計科目是賬戶的名稱,是賬戶設(shè)置的依據(jù)。()5.銀行存款日記賬一般由會計來填制。()6.銀行存款日記賬與銀行對賬單之間的核對屬于賬賬核對。()7.會計賬簿是連接記賬憑證和會計報表的中間環(huán)節(jié)。()8.三欄式賬簿、多欄式賬簿和數(shù)量金額式賬簿是賬簿按照用途進行的分類。()9.財產(chǎn)清查中,銀行存款余額調(diào)節(jié)表是調(diào)整會計賬簿記錄的重要原始憑證。()10.登記賬簿以后發(fā)現(xiàn)所記金額大于應(yīng)記金額,但記賬憑證正確,則可用補充登記法進行更正。()四、業(yè)務(wù)核算題(本類題共25小題,每小題2分,共50分。)金豐科技有限責(zé)任公司2019年6月發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(wù),(1)收到某企業(yè)以銀行轉(zhuǎn)賬方式提供的投資款200000元,和某投資人的設(shè)備投資,設(shè)備估價500000元。(2)從銀行借入期限5個月、利率為5%的借款100000元。(
老師請問:把一個月的分錄完整做了登記在記賬憑證里了。然后是要把所有的每一個都分錄都登在會計賬簿上嗎?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本的那分錄也要登會計賬簿嗎嗎?
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負(fù)債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
請問老師,工會賬戶的科目余額最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做? 例如,我現(xiàn)在發(fā)生了財務(wù)費用,銀行存款,收到了工會返款我記到了經(jīng)費收入,這三個科目余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
年終,所有的收入和支出,都要結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余中 1、收入結(jié)轉(zhuǎn) 借:撥繳經(jīng)費收入等 貸:結(jié)余 2、支出結(jié)轉(zhuǎn) 借:結(jié)余 貸:職工活動支出等
老師,工會的賬務(wù)處理適合手工憑證,手工帳吧。
嗯,工會的賬務(wù)處理不會很多,可以用手工賬