同學(xué),你好 金額多少?
老師,印花稅是不用計提嗎?印花稅記管理費(fèi)可以嗎?
去年的印花稅,今年入賬,做成了 借 應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸 銀行存款 。然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候 做成了 借 管理費(fèi)用印花稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅!然后跟我說去年的不能結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,要做未分配利潤,應(yīng)該怎么調(diào)整憑證?
老師:印花稅不可以直接計入管理費(fèi)用嗎
老師去年的印花稅做成管理費(fèi)用了,可以不改嗎?
老師,請問印花稅入了管理費(fèi)用,可以嗎
老師這道題的計算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報增值稅,請核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報增值稅?。?! 請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開票開的是服務(wù)費(fèi),入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
去年繳了兩千多實(shí)收資本印花稅,今年一月份繳的也是去年12月打進(jìn)來的,我沒有進(jìn)行計提
同學(xué),你好 金額不大,可以不改
好的謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!