你是不是有相關的一個抵減的部分的稅的金額。如果說有的話,才存在這個抵減金額的。
我是小規(guī)模納稅人,申報與實際開票金額不符就去更改,結果申報失敗,原因為:第2欄[稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達起征點,第16欄第1列[本期應納稅額]應小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請問這個怎么更改?
老師好,申報增值稅(小于30萬)失敗提示本期實際抵減稅額合計600,應等于增值稅申報表18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月600加服務、不動產和無形資產本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
老師,請問小規(guī)模增值稅申報表提示“主表第1列第18欄和第2列第18欄本期應納稅減征額之和應等于附表五減稅項目第4列減稅額合計值”。原本3%稅率開票直接選擇1%稅率,減征2%,5月交了稅控器具服務費280,是否可以放在本期遞減?
你好 小規(guī)模納稅人申報增值稅,申報失敗提示主表第15欄小于本期應抵減稅額,本期實際抵減額應等于主表15欄 但是實際上主表15欄是本期應交稅金阿 怎么可能相等呢
小規(guī)模本月開增值稅專票1%,不含稅572277.22,稅額5722.78。含稅578000。請問稅務申報,增值稅納稅人申報表(小規(guī)模納稅人),欄次1,2的金額填寫多少? 表4增值稅減免稅額申報表,本期發(fā)生額,本期實際抵減稅額哥應該填寫多少?
事業(yè)單位通過專項債支付服務費。怎么賬務處理?
老師,請問當月原材料暫估了,成本也結轉了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應該怎么賬務處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風險上,給一些建議。 經營范圍增加:接受金融機構委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(不含金融信息服務) 接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務(不含金融信息服務)
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設施,涉及多個項目分類,多種結算方式,支付款時,怎樣做分錄
嗯 就是稅率3到稅率1的優(yōu)惠
那你這個直接是填寫在有一欄是專門的減免稅額就可以了,你是填到哪里你填了附表一嗎?
填了,附表一的有期初余額 導致本期應抵減的稅額 比前面金額大
是不是要更正之前填的才行?
如果說你沒有差額,計稅沒有扣除下,你就不應該填附表一同學。
是說增值稅減免稅申報表嗎
你這個減免的2%直接填在主表的這個減免稅額這一行就可以了,不用填這個附表一。
不填 他有提示
如果說你沒有插耳機睡,沒有這個扣除附表一就不用填。