你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。

老師,建筑施工企業(yè),收入能準(zhǔn)確確定,成本不能準(zhǔn)確確定,可以按核定征收所得稅嗎?核定的應(yīng)稅所得率是多少?
老師申報(bào)時(shí)核定征收,能確定收入,不能確定成本的小微企業(yè),財(cái)務(wù)報(bào)表怎報(bào)
老師小規(guī)模納稅人是核定征收要不要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
老師我們公司處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)清理的金額132743.36申報(bào)增值稅的收入做無(wú)票收入報(bào)增值稅了,填寫(xiě)電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候我能不能把成本也增加132743.36元呢,這樣申報(bào)的收入跟稅務(wù)系統(tǒng)一致,所得稅也不用多交。(結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面凈值那一步的固定資產(chǎn)清理的金額a,與確認(rèn)收入那步的固定資產(chǎn)清理金額b的差額做賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,處理固定資產(chǎn)該交的所得稅已經(jīng)算過(guò)了。在電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表收入加上處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)金額是為了申報(bào)增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致,成本加上確認(rèn)收入那一步的固定資產(chǎn)清理確認(rèn)收入時(shí)的金額是為了交了應(yīng)該交的稅后不額外多繳稅)
老師收到保險(xiǎn)賠償報(bào)增值稅是貨物及勞務(wù),還是服務(wù)這邊呀,這個(gè)公司是農(nóng)牧業(yè)
一般納稅人公司 跟養(yǎng)蜂的農(nóng)民協(xié)議合作養(yǎng)蜂。出售不加工的蜂蜜。這個(gè)可以開(kāi)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎
我們是次月開(kāi)上月的票,當(dāng)月開(kāi)的很少。這種情況。我做賬的時(shí)候是當(dāng)月確認(rèn)收入。借:應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)。那我發(fā)票開(kāi)具之后還需要做啥賬務(wù)處理嗎?
城鎮(zhèn)土地使用稅中的土地占用面積怎么計(jì)算
19、甲公司2023年5月1日以庫(kù)存商品自丙公司手中換得乙公司80%的股權(quán),甲公司、乙公司和丙公司同屬一個(gè)企業(yè)集團(tuán),庫(kù)存商品的成本為800萬(wàn)元,公允價(jià)值為1000萬(wàn)元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率8%,該存貨已提跌價(jià)準(zhǔn)備為10萬(wàn)元,當(dāng)天在最終控制方合并報(bào)表中乙公司賬面凈資產(chǎn)為1000萬(wàn)元,公允可辨認(rèn)凈資產(chǎn)為1200萬(wàn)元,當(dāng)日甲公司資本公積結(jié)存額為24萬(wàn)元,全部為股本溢價(jià),盈余公積結(jié)余額為36萬(wàn)元。甲公司另行支付了審計(jì)、評(píng)估費(fèi)2萬(wàn)元。另公司按10%的比例計(jì)提盈余公積。基于上述資料,下列會(huì)計(jì)核算指標(biāo)中正確的有( )。 長(zhǎng)期股權(quán)投資的入賬成本為800萬(wàn)元 甲公司應(yīng)確認(rèn)商品轉(zhuǎn)讓收益130萬(wàn)元 甲公司應(yīng)沖減留存收益176萬(wàn)元 甲公司因此投資沖減營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2萬(wàn)元 老師可以詳細(xì)介紹一下解題過(guò)程嗎?
老師,有些西藏那邊的客戶是一些村里的居委會(huì)之類的,開(kāi)票時(shí)顯示不出稅號(hào),且提示納稅人不存在。但是我在工商信息里查稅號(hào)這些是沒(méi)問(wèn)題的,可以直接開(kāi)票嗎
小微企業(yè)在什么情況下提取盈余公積?提多少?
文文老師在嗎,找一下老師
報(bào)表上存貨和哪個(gè)科目的勾稽關(guān)系能體現(xiàn)出賬實(shí)情況?
2024年企業(yè)所得稅申報(bào)表從業(yè)人數(shù)是填的32人(之前財(cái)務(wù)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)),然后我剛查了公司2024年個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的月均從業(yè)人數(shù)是69人。請(qǐng)問(wèn)我按哪個(gè)人數(shù)填寫(xiě)殘保金申報(bào)表比較合適呀?


只有發(fā)票收入單據(jù),沒(méi)有其他的
你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎) 核定征收的,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況據(jù)實(shí)做賬就是了,成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票也是可以入賬的??
稅已經(jīng)增值稅,企業(yè)所得稅,附加等已經(jīng)安收入申報(bào)表,繳納了
你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 核定征收的,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況據(jù)實(shí)做賬就是了,成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票也是可以入賬的?? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
只有發(fā)票收入單據(jù),其他的成本的什么都沒(méi)有怎么辦老師
你好,其他的成本,發(fā)生了多少就計(jì)入多少,沒(méi)有發(fā)票就根據(jù)相關(guān)收據(jù)入賬就是了?
老板就是沒(méi)開(kāi)單子,以前沒(méi)做過(guò)賬,他不知道要開(kāi),什么單子也沒(méi)有
你好,什么單子也沒(méi)有(那就成了巧婦難為無(wú)米之炊了)
老師我的利潤(rùn)表只有收入,其他的沒(méi)有行不行,資產(chǎn)表0申報(bào)行不行
你好,利潤(rùn)表只有收入,其他的沒(méi)有(不行)。資產(chǎn)表0申報(bào)也是不行的
那怎么辦,我的其他幾項(xiàng)申報(bào)我都是以發(fā)票的數(shù)據(jù)申報(bào)扣款了
你好,需要把相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊,這樣才可以做出準(zhǔn)確的分錄,才可以做出準(zhǔn)確的報(bào)表的?? 什么單子也沒(méi)有(那就成了巧婦難為無(wú)米之炊了)
那老師讓他隨便補(bǔ)幾張收據(jù)行不行
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把相應(yīng)單據(jù)補(bǔ)齊 而不是隨便補(bǔ)的?
他自己都記不清
你好,是針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎
老師企所得稅我已經(jīng)按收入總的全申報(bào)了,我只有收入,利潤(rùn)就是收入,這樣可以嗎
你好,不可以,還需要有成本,需要做到成本與收入匹配才是的。