你好,貸:其他應(yīng)付款
中秋發(fā)福利,3500元從公司銀行賬戶轉(zhuǎn)給了行政,他取現(xiàn)金發(fā)給每個同事的,還有800元月餅錢是行政墊付,然后我們從銀行賬戶轉(zhuǎn)了800元給他!怎么做分錄啊
老師我這有2個小規(guī)模公司,每月從一個賬戶轉(zhuǎn)另一個賬戶3500元,我怎么做賬,借:銀行存款3500貸方應(yīng)該怎么做?
老師,您好,請問,一個公司兩個賬戶,建行賬戶轉(zhuǎn)工行賬戶1000元,有一張轉(zhuǎn)出回單,一張工行收到錢回單,我應(yīng)該做一個憑證還是兩個憑證呀。借:銀行存款工行1000,貸:銀行存款建行1000,還有一張回單怎么入賬
老師,我們需要將一個銀行賬戶的錢轉(zhuǎn)到另外一個銀行賬戶中,這種應(yīng)該怎么做賬
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應(yīng)該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護車轉(zhuǎn)運護送及服務(wù),這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
請問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對,一直差那個幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個錯了?
老師,期間費用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。年休假以后進先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗預(yù)計2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會計處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
6月報銷收購小麥。,借,庫存小麥50,貸,銀存50,報銷材料拿回來才看到后有6.30開的收購發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報怎么辦呢
2著之間沒發(fā)票
我知道啊,所以其他應(yīng)付款嘛
那其他應(yīng)付款的貸方永遠有余額?
后續(xù)要還呢,是不同的主體,不能當(dāng)作是自己的錢用的。
那要是不還呢?
不還你就做營業(yè)外收入交稅