同學你好 按照實際工時結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們單位的員工崗位外包出去,但是整個業(yè)務流視為項目外包,開技術服務費發(fā)票。這個確認收入的時候,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這些員工的薪資分兩半發(fā)的,一半做薪資,一半通過個體工商戶形式發(fā)給他們,他們給我們開技術服務費的發(fā)票。怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們公司是從其他地方購買的綠茶,紅茶然后精加工就是包裝成我們公司的茶葉 怎么做賬呢?公司經(jīng)營內(nèi)容是預包裝食品,沒有加工項目,請問老師,這個我能直接進費用,不用做原材料,等結(jié)轉(zhuǎn)成本么
茶葉店開具的茶位費發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),只有員工工資,但是我計提了員工工資,那我開的茶位費發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,請問我公司的員工提供勞務,給對方公司開了票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要我們公司的員工開勞務發(fā)票過來才能結(jié)轉(zhuǎn)成本還是?
我2021年收到對方一張發(fā)票 上面開的名稱是茶葉 但是當時的會計在金蝶入庫的是我們公司一個產(chǎn)品的茶葉名稱XXX(XXX的成本和對方開具的成本不一樣),但是在2022年我開了XXX發(fā)票出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我還是按XXX開的(金蝶庫存商品中還沒有這個產(chǎn)品XXX),想問一下現(xiàn)在應該怎么做賬務調(diào)整呢?
其他流動資產(chǎn)包含哪些項目
老師,您好,合同明細表里合同有600份合同,我要把合同編號統(tǒng)計在扣除項目明細表里面,但是這個表的編號只能選擇到300號,我要怎么增加到600號
老師 月末制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費工資總額的2%、2個季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務收入:56698.69,貸:應收賬款56698.69,這樣應收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
可以具體講一下嗎?
比如一個人每月工資8000元 出勤20天 每天400元 每天八小時 每小時50元 按照用時攤銷
那我的員工工資怎么做憑證呢?按照用時攤銷的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做憑證?
工資根據(jù)工資明細表做賬 攤銷時候用成本計算明細表