一般納稅人,需要填寫增值稅附表一,按3%的稅率進(jìn)行填寫。另外需要填寫增值稅附表四,減免稅1%,得到需要繳納的增值稅是2%的稅額。

固定資產(chǎn)3%按2%填報(bào)增值稅的時(shí)候填哪些表,不填寫資料一本期銷售情況明細(xì)嗎
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(1)本期銷售情況明細(xì)怎么填寫?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一(本期銷售情況明細(xì))能填負(fù)數(shù)嗎?
請問出售使用過的固定資產(chǎn), 記賬時(shí):借:銀行存款等, 貸:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 這情況下我申報(bào)增值稅的時(shí)候要不要填寫金額,填寫了就會賬上銷售額和申報(bào)表金額不一致。
企業(yè)出售使用過的車輛,在哪里找固定資產(chǎn)處置報(bào)表 申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫,再填寫主表,那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列,填列完成后是不就不會出現(xiàn)增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表收入不一致的情況了
中央空調(diào)設(shè)備銷售以及安裝,發(fā)票可以開勞務(wù)*空調(diào)安裝及材料嗎
老師,年終獎(jiǎng)交個(gè)稅,匯算清繳也會退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時(shí)候可能會退,年終獎(jiǎng)不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個(gè)人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額讓轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會計(jì)從業(yè)教育在哪個(gè)平臺呀,之前的網(wǎng)站進(jìn)不去老
無形資產(chǎn)攤銷最長多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請問個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,你好,我們有個(gè)小規(guī)模的注冊地在一個(gè)區(qū),但其實(shí)真正的工廠還是在另外一個(gè)區(qū),伙食費(fèi)的發(fā)票可以嗎?
老師,個(gè)稅有兩個(gè)叫小李重名的人報(bào)錯(cuò)了,其中第一個(gè)小李已經(jīng)離職了,第二個(gè)小李5月入職后面一直報(bào)成第一個(gè)小李的個(gè)稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,請問要怎么解決呢


我填了主表23行應(yīng)納稅額減征額填了1%的金額為什么說不通過
免稅的表格也填寫了
這個(gè)不是直接填寫主表,是附表四取數(shù),才能退過,就是免稅的表格填寫,不能直接填寫。
填了表4銷售不動產(chǎn)預(yù)征發(fā)生額是不是要填是1%的稅點(diǎn),
這個(gè)是屬于銷售舊的固定資產(chǎn)。
表4沒有銷售舊貨這欄目的哇
這個(gè)是選擇減稅政策,是告訴你按銷售舊的固定資產(chǎn)選擇。
表4就沒有選擇項(xiàng)目
是不能你們當(dāng)時(shí)采購此固定資產(chǎn)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅的。
沒有,這個(gè)表本來就沒有選項(xiàng)
看上面的選項(xiàng),只能選擇第4項(xiàng)。
填后也不能直接進(jìn)入主表
直接找專管員解決了,這個(gè)是專管員設(shè)置的事項(xiàng)。需要與專管員溝通解決。
表1是不是填的11行才對
這個(gè)是需要看具體的表樣。就是簡易計(jì)稅欄式。