您好 這樣處理正確的
老師你好,11月份購買財(cái)務(wù)軟件,借:其他應(yīng)收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費(fèi)用一辦公費(fèi)5000,貸:其他應(yīng)收款—梁5000。這樣做對(duì)嗎? 后來我覺得不好用又換了另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,價(jià)格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發(fā)票給我,這個(gè)月我要怎么做賬才平。謝謝
老師,老板買手機(jī),我用銀行轉(zhuǎn)給他5500,她花了5300,退給我200的現(xiàn)金,我怎么入賬呀,給他開個(gè)收據(jù)嗎,收款收據(jù)怎么寫呀?謝謝老師。
老師,老板買手機(jī),我用銀行給他轉(zhuǎn)了5500,只花了5300,剩下的200,他給我現(xiàn)金,我開個(gè)收據(jù),然后蓋個(gè)財(cái)務(wù)章就能入外賬了嗎,這樣處理正確嗎,謝謝老師
老師你好,我想請(qǐng)問個(gè)問題。就是我們老板5月收購了一個(gè)新公司,之前這個(gè)公司一直是沒有經(jīng)營(yíng),無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
郭老師,我在這個(gè)單位工作的時(shí)候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細(xì)賬,總賬,報(bào)表,然后,最近買了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件。讓我盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。現(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點(diǎn)完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個(gè)70多歲的老會(huì)計(jì)。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師,請(qǐng)問報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?