您好,應當是不可以的。
其他應付款,我放在了其他應收,這樣我期初數(shù)本來是在貸方的,現(xiàn)在我用負數(shù)體現(xiàn)在借方,可以這樣嗎
您好,期初數(shù)據(jù)長期應付款在貸方負數(shù)可以嗎
老師您好 其他應收款科目期末數(shù)是負數(shù),期初余額應該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應付款嗎
新建賬套,錄入期初數(shù)據(jù)時,應付賬款和其他應付款有負數(shù)余額,可以直接錄入負數(shù)嗎
建立期初數(shù)據(jù),科目余額表不平衡應該怎么排查呢?應付賬款科目余額表借方有余額,我是應該在建立期初數(shù)據(jù)時貸方填負數(shù)對嗎?
工作室(個體戶)沒有開展業(yè)務,現(xiàn)在要注銷清稅,全部零申報,那老板個人所得稅匯算清繳也是零申報了嗎?
23年的辦公室租賃合同,租賃費15萬元,之前都沒做賬,現(xiàn)在該怎么入賬
公司為企業(yè)支付個稅,不再收回。這樣符合規(guī)定的嗎?這部分個稅做什么科目?
我這個是根據(jù)客戶提供的25面2季度數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)的,那本年利潤那邊怎么錄入
科技公司開了車輛安全咨詢服務得普票出去了,需要取得什么進項發(fā)票
或有事項的概述、確認和計量中的概率要高達多少,才能確定為或有資產(chǎn)、或有負債?
土地增值稅清算,土地出讓金抵減的銷項稅,在土地增值稅清算時,按沖減土地成本處理。這個沖減是減少還是增加取得土地使用權支付的金額?
老師,出口退稅增值稅那部分賬務怎么處理
房地產(chǎn)行業(yè),23年確認收入,結轉(zhuǎn)成本時,因為可售面積計算錯誤,導致賬面少結轉(zhuǎn)成本了。 1.少結轉(zhuǎn)部分可以在當期補提么? 2.當期補提怎么做分錄, 3.需要追溯調(diào)整么?
公司為員工承擔社保該怎么做分錄
金蝶技術員說借方余額只要做到貸方負數(shù)就可以
那賬套已經(jīng)啟用了,怎么辦?。?
您好,那您沒辦法了,只能這樣使用??梢宰鲆还P重分類調(diào)整。借長期應收款,貸長期應付款
在期末結賬前調(diào)整過來就可以是嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
您好,十分感謝您的支持