您好,應(yīng)當(dāng)是不可以的。
其他應(yīng)付款,我放在了其他應(yīng)收,這樣我期初數(shù)本來是在貸方的,現(xiàn)在我用負(fù)數(shù)體現(xiàn)在借方,可以這樣嗎
您好,期初數(shù)據(jù)長期應(yīng)付款在貸方負(fù)數(shù)可以嗎
老師您好 其他應(yīng)收款科目期末數(shù)是負(fù)數(shù),期初余額應(yīng)該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應(yīng)付款嗎
新建賬套,錄入期初數(shù)據(jù)時,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款有負(fù)數(shù)余額,可以直接錄入負(fù)數(shù)嗎
建立期初數(shù)據(jù),科目余額表不平衡應(yīng)該怎么排查呢?應(yīng)付賬款科目余額表借方有余額,我是應(yīng)該在建立期初數(shù)據(jù)時貸方填負(fù)數(shù)對嗎?
老師,想咨詢一下我們公司經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品的銷售,我們能不能做蔬菜的采購銷售業(yè)務(wù)
我們做消防的,現(xiàn)在有個單子,有設(shè)備,我們開的公共安全設(shè)備,還有維修工費,這個是單獨列的,怎么開合適?
租入的售樓處發(fā)生20萬裝修費可以做一年攤銷嗎,有什么相關(guān)條文根據(jù)
老師,我這個月報稅把上個月的留底全部用光了,是不是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候要把上個月留底的進(jìn)項,銷項加上去一起結(jié)轉(zhuǎn)?要不然未交增值稅的數(shù)也得不出來???
A公司員工成立公司后還可以繼續(xù)在A公司任職發(fā)工資嗎,
老師好!我們是一家小公司,想問一下,如果有盈利的話,一定要提取盈余公積嗎?
我們酒店的電,有兩三家公司搭我們酒店的電使用,給他們裝了獨立電表,這種我們酒店怎么開票收錢?
老師,你好!請問外貿(mào)企業(yè)銷售車輛給境外個人客戶。補充協(xié)議代辦清關(guān)手續(xù)服務(wù)。對這部分服務(wù)費要交增值稅嗎
提供維護(hù)費可以申請簡易征收方式么?
老師,發(fā)票提額稅務(wù)局下發(fā)了下戶檢查的文書,通知說要準(zhǔn)備好固定資產(chǎn)相關(guān)資料和上下游資料具體都包括些什么啊
金蝶技術(shù)員說借方余額只要做到貸方負(fù)數(shù)就可以
那賬套已經(jīng)啟用了,怎么辦?。?
您好,那您沒辦法了,只能這樣使用??梢宰鲆还P重分類調(diào)整。借長期應(yīng)收款,貸長期應(yīng)付款
在期末結(jié)賬前調(diào)整過來就可以是嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
您好,十分感謝您的支持