你好 合同里面約定就可以 借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款

前期確認(rèn)了一筆開票收入,掛了往來(lái) 現(xiàn)在有一部分 比喻2萬(wàn) 要贈(zèng)送客戶 請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理,附件附什么?
問(wèn)題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬(wàn)元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來(lái)確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來(lái)確認(rèn)收入,還是只按150萬(wàn)來(lái)確認(rèn)收入?3、對(duì)于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對(duì)繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
#提問(wèn)#老師,我們公司做了空調(diào)租賃業(yè)務(wù),都是一次性收一年的租金,這個(gè)收入的確認(rèn)我是不是得分月確認(rèn),賬務(wù)怎么處理呢?比如說(shuō)我我現(xiàn)在是開120萬(wàn)的發(fā)票,收了120萬(wàn)的款,但是這部分收入是未來(lái)一年的收入,我是不是就每個(gè)月確認(rèn)10萬(wàn)的收入,剩下的那部分收入怎么做賬呢?
老師 我們是一個(gè)商貿(mào)公司,之前客戶進(jìn)了一批貨,發(fā)票也開了,現(xiàn)在客戶貨賣不動(dòng),要退一部分回來(lái),這個(gè)賬我應(yīng)該怎么處理呢,發(fā)票開了收入確認(rèn)了稅也交了
我公司有50萬(wàn)元易耗品,無(wú)償給一個(gè)個(gè)體戶使用。在我公司沒(méi)有確定收入,只是掛了往來(lái)賬,同時(shí)我公司在賬內(nèi)沒(méi)有這筆資產(chǎn)了。 現(xiàn)在個(gè)體戶將易耗品歸還至我公司,是否要開票? 還是怎么處理?
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購(gòu)買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤(rùn)總額10萬(wàn),交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤(rùn)總額5萬(wàn),所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議,這段話對(duì)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,比如每季度利潤(rùn)多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越多,到時(shí)候會(huì)交20%交分紅稅比如收入1萬(wàn),沒(méi)成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬(wàn)-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教,一個(gè)學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)那個(gè)增值稅對(duì)方連同貨款一起打這個(gè)學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說(shuō)一下他的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及怎么處理行不
請(qǐng)問(wèn)老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個(gè)人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒(méi)看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減


關(guān)鍵就是事先沒(méi)有約定此項(xiàng)
你好 出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議不就可以的