借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
母公司用子公司的資產(chǎn)抵頂其他公司的債務(wù),母子公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
用自己的固定資產(chǎn)抵頂應(yīng)付賬款,如何賬務(wù)處理
500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性抵扣后賬務(wù)如何處理呢?
單位其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款往來(lái)特別多,要怎么處理?代賬一定要寫自己是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?代賬期間如何保障自己的安全?
有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是固定資產(chǎn),寫成應(yīng)付賬款,已經(jīng)年結(jié),如何處理,以前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,按月計(jì)提,,如何處理
工行發(fā)的收益人備案是什么
2024年的進(jìn)料加工手冊(cè),2025年出口了一部分,還有結(jié)存,那2026年的時(shí)候需要做進(jìn)料加工手冊(cè)核銷嗎
母公司的注冊(cè)地址可以和子公司的一樣麼?
老師您好,預(yù)付給供應(yīng)商的預(yù)付貨款,可以不走預(yù)付賬款科目,走應(yīng)付賬款科目,可以吧?
客戶問(wèn)什么是完稅證明來(lái)的
老師,工資是次月發(fā),其他應(yīng)收款個(gè)人社保,個(gè)人公積金期末貸方有余額對(duì)嗎?次月發(fā)工資再?zèng)_減
我司沒有對(duì)公打給A公司,我司對(duì)公轉(zhuǎn)給了我司總經(jīng)理200萬(wàn),我司總經(jīng)理私對(duì)私打給了A公司總經(jīng)理!我們財(cái)務(wù)沒法做賬!請(qǐng)問(wèn)寫個(gè)代收協(xié)議可以嗎?我司總經(jīng)理代我司付款給A公司,A公司總經(jīng)理代A公司收款!
老師這個(gè)科目?jī)蛇叾际墙?,是不是錯(cuò)了?
老師 我們?nèi)ヒ院筚J款,100萬(wàn),可貸款直接銀行受托支付到我們采購(gòu)的上游,也就是款沒到我們公戶上。 這分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司代B公司向A公司收款,再?gòu)奈夜靖兜紹公司,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么寫?