你好 什么時(shí)候做的稅務(wù)備案
我們企業(yè)從來沒有申報(bào)過企業(yè)所得稅,首次申報(bào),需要在電子稅務(wù)局做什么登記嗎
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,在電子稅務(wù)局怎么申報(bào),以前沒有申報(bào)過。
在電子稅務(wù)局提交注銷稅務(wù)登記,就只顯示了企業(yè)所得稅清算報(bào)備表,沒有顯示注銷要提前申報(bào)的申報(bào)表,這是不是只有填表去稅務(wù)窗口申報(bào)?
老師,一般納稅人小微企業(yè),增值稅是季度申報(bào),請(qǐng)問綜合所得預(yù)扣預(yù)繳需要每個(gè)月申報(bào)嗎,我上次只報(bào)了增值稅,沒有去登自然人電子稅務(wù)局申報(bào)綜合所得
老師 合伙企業(yè) 首次稅務(wù)申報(bào) 需要申報(bào)個(gè)稅嗎?首次登陸自然人電子稅務(wù)局 怎么設(shè)置密碼呀?
老師您好!上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個(gè)月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個(gè)人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運(yùn)輸公司,購(gòu)進(jìn)牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們購(gòu)買材料沒付那么多款,對(duì)方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項(xiàng)目中,會(huì)計(jì)核算的土地成本中兩大部分。 一個(gè)是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價(jià),手續(xù)費(fèi),拍賣傭金,大市政配套費(fèi),契稅,耕地占用稅; 一個(gè)是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi),安置動(dòng)遷費(fèi),回遷房建造費(fèi),農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價(jià)、手續(xù)費(fèi),契稅這三個(gè)在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動(dòng)遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯(cuò)誤的或遺漏的請(qǐng)指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
沒有做過稅務(wù)備案
需要去稅局做備案嗎
我今天登入電子稅務(wù)局去申報(bào),發(fā)現(xiàn)報(bào)不了
新注冊(cè)的公司么? ? 沒去稅務(wù)登記么
肯定登記了
因?yàn)槲覉?bào)了增值稅
不是分公司吧? ?不是的話? ?那就去稅務(wù)大廳 做所得稅的稅種認(rèn)定吧