借應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸應交稅費-待抵扣進項稅額
待抵扣進項稅額想用來抵扣增值稅的時候怎么做分錄
待抵扣進項稅下月抵扣時怎么做分錄
上月已做待抵扣進項稅,這個月稅金已抵扣,請問要怎么做分錄
待抵扣進項稅額這個分錄 抵扣時怎么做賬
請問待抵扣發(fā)票,做進項時摘要怎么寫?分錄是借:進項,貸:待抵扣?
建筑行業(yè),收到項目上個人代開的人工費發(fā)票,個人代開的機械費發(fā)票,還有機械租賃公司開的機械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤,這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認證的8月進項發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個客戶給我轉(zhuǎn)了1萬元,手續(xù)費30,我們實際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經(jīng)過協(xié)商,我們退他9970元,這個怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎,去年沒有計提,該怎么賬務處理,分別從會計和所得稅怎么處理說明下
買材料費像腳手架、膩子、油漆等計入什么科目
老師更改財務報表的路徑是什么?
老師,申報個稅,9月申報7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報表,在原2025.3月報表,編制2025.6月報表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?
是待認證不好意思寫錯了
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸應交稅費-待認證進項稅額