同學(xué)你好,掛長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的,建議每筆都要按掛的時(shí)間做好明細(xì)統(tǒng)計(jì),分別標(biāo)注好,是從什么時(shí)間開(kāi)始,到什么時(shí)間把這個(gè)費(fèi)用分?jǐn)偼?,分錄是:借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用----貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用---項(xiàng)目1/項(xiàng)目2/項(xiàng)目3
老師,向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。公司2018年12月有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用并且做了長(zhǎng)期攤銷(xiāo),當(dāng)時(shí)銀行支付了款項(xiàng)未掛往來(lái)單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并加上往來(lái)單位。 2018年做的分錄是借方:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)分錄長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并且掛上往來(lái)單位呢?謝謝
老師你好 公司接了一個(gè)項(xiàng)目(項(xiàng)目期限2年) 項(xiàng)目所有支出掛到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了 后續(xù)仍然會(huì)繼續(xù)支出 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的金額也會(huì)隨之增長(zhǎng) 這種賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷(xiāo) 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)科目做的借制造費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷(xiāo)6個(gè)月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理???
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的擴(kuò)音器會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市去購(gòu)蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
財(cái)管31題怎么做,謝謝
老師,供應(yīng)商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費(fèi)稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費(fèi)的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人6月開(kāi)具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補(bǔ)入賬嗎?