你好? ? ?怎么會(huì)有差異 。 社保計(jì)提的分錄 和繳納的金額有差異。 你是多計(jì)提了還是少計(jì)提了。 沒(méi)有扣社保是個(gè)人部分的社保金額。? 意思公司來(lái)承擔(dān)的嗎? ??
請(qǐng)問(wèn)老師,社保數(shù)據(jù)計(jì)提數(shù)和應(yīng)交數(shù)有差額,這個(gè)要怎么調(diào)整,有的是人員已走,工資沒(méi)扣這塊社保,怎么辦,在線(xiàn)等
老師好,公司有兩個(gè)員工離職了,7月社?;鶖?shù)調(diào)整,然后給離職員工補(bǔ)交了兩個(gè)月的調(diào)整數(shù),但是7月工資又沒(méi)有這兩個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅該如何申報(bào)呢,這個(gè)補(bǔ)交的社保要如何做賬呢
老師,現(xiàn)在社保基數(shù)調(diào)整后,工資表補(bǔ)交1-9月的怎么做賬呢,比如1-9月工資3321.6扣掉社保349,10月工資3957扣掉社保415,10月補(bǔ)了1-9月社?;鶖?shù)調(diào)整差額635.4個(gè)人補(bǔ)66,這個(gè)做賬怎么做謝謝
老師您好,我們有一個(gè)員工12月的工資社?;鶖?shù)是按6000來(lái)交的社保,但是2021.12月應(yīng)發(fā)工資只有4000,那我這個(gè)2022.7月的社?;鶖?shù)要怎么調(diào)整?
老師,有個(gè)社?;鶖?shù)調(diào)整的問(wèn)題想了解一下。比如養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)基數(shù)調(diào)整僅僅只是個(gè)人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因?yàn)椋瑔挝徊糠值氖菃挝焕U納,個(gè)人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時(shí)候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個(gè)員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時(shí)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)從工資里面扣了,現(xiàn)在說(shuō)是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
老師就是員工社保部分,怎么沖掉呢?其他應(yīng)收款-個(gè)人部分
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下誰(shuí)與誰(shuí)結(jié)算,是什么意思?
無(wú)票收入怎么判定需要每個(gè)月開(kāi)多少的呢
企業(yè)是去年7月份成立的,今年6月份才開(kāi)始有銷(xiāo)售額,可以連續(xù)虧損嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我想問(wèn)下24年固定資產(chǎn)的科目余額和23年12月的科目余額不一樣,24年開(kāi)始這公司換了個(gè)新帳套,然后到24年賬套,數(shù)據(jù)差了10多萬(wàn),現(xiàn)在怎么辦
老師9月1號(hào)后申請(qǐng)開(kāi)通稅務(wù),個(gè)體工商戶(hù)全年120萬(wàn)元免稅,是免什么稅,要正常作賬嗎?
老師,你好,我們的網(wǎng)店每個(gè)商品要確認(rèn)收入和成本,但是我們一個(gè)訂單銷(xiāo)售的是多個(gè)商品,怎么區(qū)分每個(gè)商品的收入?
收到紅字發(fā)票,做賬是否需要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 科目?
老師好,做出納很累嗎?
黃桃家庭農(nóng)場(chǎng)銷(xiāo)售甲公司黃桃300斤,家庭農(nóng)場(chǎng)法定代表人張三,然后張三去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,代開(kāi)企業(yè)名稱(chēng)張三,那么款可以付家庭農(nóng)場(chǎng),還是付給開(kāi)票人張三?
是的,應(yīng)付職工薪酬-社保有余額,去年的就沒(méi)對(duì)上,今年的也有差,計(jì)提的差錯(cuò)我已經(jīng)找到了,就是應(yīng)付這塊要扣工資的這部分,由于人員走了,社保沒(méi)及時(shí)停,導(dǎo)致公司承擔(dān)了這部分,這個(gè)要怎么處理呢
如果公司承擔(dān),這部分要怎么入賬呢
?你好 借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。這樣就平衡了??
但是這部分其他應(yīng)收款不是一直在賬上掛了么
?你好? 你掛了 現(xiàn)在不是給你在處理的。? 你之前繳納是做借方的 。現(xiàn)在調(diào)整到貸方去就平了。??
那如果是多扣了的社??钅??那是不是 借:管理費(fèi)用-社保 貸:營(yíng)業(yè)外支出? 能不能這樣在營(yíng)業(yè)外支出里面互相沖抵
?你好? ? ?多扣了? 那么你就還給員工去。? ?借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退給員工。? 你上面做的單位部分的社保把??
哎~找社保差錯(cuò)找了2天了~真是麻煩了
你主要是判斷是為什么會(huì)不平。對(duì)應(yīng)的處理分錄就行了。? ?