同學(xué)你好 對(duì)的 收入紅沖了,報(bào)稅的話直接負(fù)數(shù)紅沖

請(qǐng)問老師,個(gè)人獨(dú)資,小規(guī)模。上一年第4季度20多萬(wàn)收入,未到賬,會(huì)在1月底給對(duì)方代開專票后收款,那第四季度怎么報(bào)稅?還是報(bào)免稅收入?
老師你好,個(gè)人獨(dú)資,勞務(wù)小規(guī)模,上個(gè)季度申報(bào)了20多萬(wàn)免稅收入,這個(gè)月這筆收入對(duì)方又讓代開專票,相關(guān)的憑證怎么處理,需要把上個(gè)月的收入沖了嗎?申報(bào)呢
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無(wú)票收入(對(duì)方說不需要發(fā)票),現(xiàn)在對(duì)方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出去了,我這個(gè)季度申報(bào)該怎么申報(bào)呢
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬(wàn)的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬(wàn)的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
老師,我小規(guī)模上季度我有80萬(wàn)未開票收入,我申報(bào)時(shí)填了不含稅收入,那就相當(dāng)于少了稅的部分。這個(gè)怎么處理呢?我能不能抱在這個(gè)季度呢
老師 我想問一下考中級(jí)是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對(duì)公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來(lái)嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個(gè)個(gè)錄嗎?可以直接五金配件,然后一個(gè)總價(jià),數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎


我上個(gè)季度收入申報(bào)在小微企業(yè)免稅銷售額10欄,稅申報(bào)在小微企業(yè)免稅額20欄里對(duì)嘛?
所以這個(gè)月,把這2個(gè)金額在這兩個(gè)欄里填負(fù)數(shù)是嗎?稅務(wù)代開收入填寫在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額2欄里?
對(duì)的 填寫在免稅欄負(fù)數(shù)里面
請(qǐng)教老師,當(dāng)時(shí)未達(dá)30萬(wàn),不交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的稅是不是也要紅沖了?
對(duì)的 需要紅沖的哦
感謝老師。
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝