同學(xué)你好 對(duì)的 收入紅沖了,報(bào)稅的話(huà)直接負(fù)數(shù)紅沖
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人獨(dú)資,小規(guī)模。上一年第4季度20多萬(wàn)收入,未到賬,會(huì)在1月底給對(duì)方代開(kāi)專(zhuān)票后收款,那第四季度怎么報(bào)稅?還是報(bào)免稅收入?
老師你好,個(gè)人獨(dú)資,勞務(wù)小規(guī)模,上個(gè)季度申報(bào)了20多萬(wàn)免稅收入,這個(gè)月這筆收入對(duì)方又讓代開(kāi)專(zhuān)票,相關(guān)的憑證怎么處理,需要把上個(gè)月的收入沖了嗎?申報(bào)呢
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無(wú)票收入(對(duì)方說(shuō)不需要發(fā)票),現(xiàn)在對(duì)方又要求開(kāi)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,我這個(gè)季度申報(bào)該怎么申報(bào)呢
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬(wàn)的收入,還沒(méi)有開(kāi)票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬(wàn)的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開(kāi)票,如何處理,有些人說(shuō)小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
老師,我小規(guī)模上季度我有80萬(wàn)未開(kāi)票收入,我申報(bào)時(shí)填了不含稅收入,那就相當(dāng)于少了稅的部分。這個(gè)怎么處理呢?我能不能抱在這個(gè)季度呢
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的,電商課程,有直播課嗎 哪
25.1一3月印花稅679元,稅務(wù)局講優(yōu)惠一半退339.5元,原分錄借營(yíng)業(yè)稅全及附加/印花稅,貸應(yīng)付稅費(fèi)/印花稅,然后付款時(shí)借應(yīng)付稅費(fèi)貸銀行存款,問(wèn)稅務(wù)局退稅會(huì)計(jì)分錄?
民事訴訟 必須有明確的被告嗎?非訴民事沒(méi)有被告的不屬于民事訴訟范圍嗎?
做內(nèi)賬的賬目保存到c盤(pán)還是D盤(pán)啊?
請(qǐng)看2022年的單選題選A還是選C?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤(rùn)都與收入保持同比增長(zhǎng)嗎
老師,我們購(gòu)進(jìn)的材料,客戶(hù)是個(gè)人的話(huà),對(duì)方無(wú)法提供個(gè)人信息,我們?cè)趺撮_(kāi)票,這些客戶(hù)是通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺(tái)銷(xiāo)售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬(wàn),是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
我上個(gè)季度收入申報(bào)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額10欄,稅申報(bào)在小微企業(yè)免稅額20欄里對(duì)嘛?
所以這個(gè)月,把這2個(gè)金額在這兩個(gè)欄里填負(fù)數(shù)是嗎?稅務(wù)代開(kāi)收入填寫(xiě)在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額2欄里?
對(duì)的 填寫(xiě)在免稅欄負(fù)數(shù)里面
請(qǐng)教老師,當(dāng)時(shí)未達(dá)30萬(wàn),不交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的稅是不是也要紅沖了?
對(duì)的 需要紅沖的哦
感謝老師。
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝