你好,不用的,下季度繳交時(shí) 這個(gè)科目會(huì)平了,
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,貸方應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交銷項(xiàng)稅嗎?
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,一般納稅人是不是要把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再從這個(gè)科目轉(zhuǎn)入未交增值稅呀 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 小規(guī)模是不是不需要這樣操作,直接繳稅就行
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人后,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
老師好!我們單位是每月1-10日?qǐng)?bào)銷上月的差旅費(fèi)及代墊費(fèi)用,比如9月10號(hào)之前整理8月份所有的報(bào)銷,那我這筆分錄應(yīng)該記在8月份還是9月份呢?
#提問 老師:網(wǎng)店沒有進(jìn)出票據(jù),憑什么做賬務(wù)處理?
老師,公司買車,通過法人銀行卡還車貸的利息需要調(diào)增嗎?
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)做管理費(fèi)嗎,金額有限制嗎
老師,給對(duì)方公司開了增值稅發(fā)票,對(duì)方微信轉(zhuǎn)過來了,可以做賬嗎
電子稅務(wù)局填寫跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,提交后稅務(wù)局會(huì)給打電話什么的嗎 合同沒有編號(hào),寫無是不是就可以
老師,我們工程公司的,用那些系統(tǒng)收應(yīng)收票據(jù)那些平臺(tái)的年證書費(fèi),可以做辦公費(fèi)嗎?
老師您好,我們公司是生產(chǎn)苗木的,24年過年的時(shí)候買了一批鮮花,放在苗木成本里了。今年25年 領(lǐng)導(dǎo)要求把這批苗木銷賬,已上會(huì)。應(yīng)該怎么寫記賬,做分錄
老師,建設(shè)公司銷售自己的車給個(gè)人,怎么入賬,怎么報(bào)稅,涉及哪些稅,開票稅率是多少?
請(qǐng)問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
開了專用發(fā)票的銷項(xiàng)才做銷項(xiàng)是嗎?
你好,是的,按一般納稅人才設(shè)銷項(xiàng)稅額的明細(xì),