這個(gè)作為固定資產(chǎn),計(jì)提折舊作為成本
請(qǐng)問老師,用自己公司生產(chǎn)的環(huán)保設(shè)備做為固定資產(chǎn)為環(huán)保處理公司處理污水作為收入,那這個(gè)固定資產(chǎn)價(jià)格按照生產(chǎn)的成本價(jià)計(jì)提還是按照銷售額計(jì)算計(jì)提
2019年12月31日,甲公司能夠控制A公司,擁有A公司80%的股份。甲公司2019年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)75 000元為從A公司購入的固定資產(chǎn)。2019年1月1日,A公司將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售給甲公司作為管理用固定資產(chǎn)使用,A公司銷售該產(chǎn)品的銷售收入為100 000元,銷售成本為 80 000 元,甲公司以100 000元作為該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值,預(yù)計(jì)可使用年限為4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按平均年限法計(jì)提折舊。為簡(jiǎn)化抵銷處理,本文假定甲公司該內(nèi)部交易形成的固定資產(chǎn)2019年按12個(gè)月計(jì)提折舊。請(qǐng)編制2019年和2020年有關(guān)抵銷分錄。
老師,這個(gè)例題,領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,為什么不按照計(jì)稅價(jià)格放到固定資產(chǎn)成本中呢,不是要視同銷售嗎,
假設(shè)A公司和B公司均為同一母公司的子公司,A公司以500,000元的價(jià)格將其生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售給B公司,其銷售成本為300,000元,因該內(nèi)部固定資產(chǎn)交易實(shí)現(xiàn)的銷售利潤為200,000元。B公司購買該產(chǎn)品作為管理用固定資產(chǎn)使用,按500,000元的原價(jià)入賬并在其個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中列示。假設(shè)B公司對(duì)該固定資產(chǎn)接5年的使用期限計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零,該固定資產(chǎn)交易時(shí)間為本年1月1日,為簡(jiǎn)化抵消處理,該內(nèi)部交易固定資產(chǎn)本年按12個(gè)月計(jì)提折舊。編制當(dāng)年年末抵消分錄(是固定資產(chǎn)內(nèi)部清理老師)
老師,比如一套環(huán)保設(shè)備,由一臺(tái)壓濾機(jī)、過濾機(jī)、濃密機(jī)(污水處理系統(tǒng))等多個(gè)單個(gè)設(shè)備組成,這些單個(gè)設(shè)備從不同的公司購進(jìn),那填寫固定資產(chǎn)卡片時(shí),是將整套環(huán)保設(shè)備作為一個(gè)資產(chǎn)管理,還是按單個(gè)設(shè)備記入不同的固定資產(chǎn)卡片好呢?
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師,我不明白的是固定資產(chǎn)原值按設(shè)備入庫時(shí)的金額還是銷售金額?因?yàn)檫@個(gè)固定資產(chǎn)是自己?jiǎn)挝恢圃斓?
自己?jiǎn)挝恢圃欤ńㄔ斓模?,?賬的原值就是建造成本了。